2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过,按照《尤溪县财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
部门的主要职责是:为学前儿童提供保育和教育服务。
二、部门预算单位基本情况
本部门属直属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
尤溪县实验幼儿园 |
财政补助 |
45 |
38 |
三、部门主要工作任务
2017年主要任务是:根据2017年的经费预算,为学前儿童提供保育和教育服务,保证幼儿园各项工作的正常开展。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,我园收入预算为460.90万元,其中:当年财政拨款收入264.17万元,财政代管(专户)资金拨款196.73万元。相应安排支出预算460.9万元,其中:人员支出405.46万元,对个人和家庭补助支出24.31万元,公用支出31.13万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出264.17万元,较上年决算数减少13.84万元。主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)学前教育(项级科目)264.17万元。主要用于工资福利支出。
六、政府性基金支出预算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政专户资金拨款预算数为2万元,与上年预算数一致。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元,上年实际支出为0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排2万元,用于公务人员来访接待接待活动,与上年预算一致,上年实际支出为0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,与上年预算一致,上年实际支出为0万元。
八、部门预算收支增减变化情况
2017年,部门收入预算为460.90万元,比2016年增加17.14万元,主要原因是收费标准上调、工资调整等。部门支出预算为460.9万元,比2016年增加17.14万元,主要原因是收费标准上调、工资调整等,其中:一般公共预算拨款264.17万元,比2016年减少13.84万元。
九、机关运行经费支出情况
本单位是事业单位,没有没有机关运行经费。
十、政府采购支出情况
2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指市(县、区)级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市(县、区)级财政预决算管理的“三公”经费,是指市(县、区)级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.收支预算总表
2.支出项目预算表
3.单位人员基本情况表
4.单位收入计划表
5.2016年“三公”经费执行情况表
6.2017年“三公”经费预算表
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