2023年度尤溪县交通运输局部门决算
目 录
第一部分 部门概况………………………………………….................................................3
一、部门主要职责…………………………………………...................................................3
二、部门决算单位基本情况………………………………...................................................4
三、部门主要工作总结……………………………………...................................................4
第二部分 2023年度部门决算表……………………………...............................................10
一、收入支出决算总表……………………………………..................................................11
二、收入决算表……………………………………………..................................................11
三、支出决算表……………………………………………..................................................13
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………..................................................15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………..................................................18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………...........................................…...19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表….......................................................20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………..................................................21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………….......................................…...22
第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………..............................................22
一、收入支出决算总体情况说明………………………......................................................22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………......................................................23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………..................................................…23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………..................................................24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……..................................................24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……...................................................24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................25
八、预算绩效情况说明……………………………………...................................................25
九、其他重要事项情况说明……………………………...................................................…25
第四部分 名词解释………………………………………….................................................26
第五部分 附件…………………………………………….................................................…27
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
尤溪县交通运输局部门的主要职责是:2023年度尤溪县交通运输局主管全县公路、水路交通运输行业发展规划、建设养护等,具体职责如下:
(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规,并负责监督实施;根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度,提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策,经批准后,负责组织实施、协调和监督执行;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。
(二)根据全县的总体布局,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划,并监督实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理;行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责;负责农村公路建设、养护管理工作。
(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;负责城市客运、出租汽车的行业管理工作;负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和驾驶员、船员培训等交通运输行业管理;负责涉外运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。
(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作;指导、监督全县公路路政管理工作。
(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制县级交通运输部门预决算并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。
(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果,指导交通运输行业的技术改造和车船更新,推动行业技术进步;指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八)负责联系、协调民航管理机构;指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。
(九)承担县国防动员委员会交通战备的日常工作;规划全县交通战备路网布局,拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调计划,组织和管理、训练国防交通保障队伍,配合军事部门做好国防运力动员和征用工作,指导、督促公路、水路交通战备工程建设。
(十)承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,尤溪县交通运输局部门包括5个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
尤溪县交通运输局 |
2 |
尤溪县交通运输事业发展中心 |
3 |
尤溪县交通运输综合执法大队 |
4 |
尤溪县农村公路养护中心 |
5 |
尤溪县交通基本建设工程质量站 |
6 |
尤溪县邮政业安全中心 |
三、部门主要工作总结
2023年,尤溪县交通运输局部门主要任务是:我局深入贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕省委“深学争优、敢为争先、实干争效”、市委“抓重大项目,促高质量发展”及县委“五大一重”“要素保障”和“作风建设”等“三个攻坚冲刺年”活动要求,有序推进全县交通运输系统各项工作的开展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)、明晰目标,周密制定工作方案
2023年重大基础设施建设攻坚冲刺年工作动员部署会于2月9日召开。会议明确,2023年拟建成或基本建成国省干道(线)项目3个、运输场站1个,持续推进项目建设2个,新开工项目2个,计划完成当年投资约7.052亿元。开展项目前期工作6个,为后续综合立体交通建设提供强有力支撑。按照建成通车一批、推进建设一批、前期策划一批、升级改造一批的“四个一批”思路,推进年度目标的实现。
(二)、突出攻坚,全面推进项目进展
1.国省干线项目。S215线尤溪联建至西城互通段公路,累计完成投资约4520万元,占年度计划投资4520万元的100%。其中,联建至玉池公路段(A、B标段)累计完成投资约3215万元,具备通车条件,正在进行交工验收,尤溪玉池至西城互通段(C标段)累计完成投资约1305万元,已完成交工验收,实现通车;国道G235线尤溪西城至新阳(大田界)公路项目,累计完成建安投资3.57亿元,占年度投资计划3.2亿元的111.5%,已实际具备通车条件;横五(S308)线下村至玉池公路项目,累计完成投资约1.825亿元,占年度计划投资1.8亿元的101.3%,继续推进隧道、路基工程施工,玉池北段征迁工作全面启动;横六线(G534)尤溪象山至坂面段公路,完成用地红线的调整确定和勘测定界报告的编制,完成节约集约用地论证专章的编制并通过专家评审,取得省交通运输厅行政审批,用地预审材料已提交市自然资源局审核;省道S215线尤溪梅仙至解建段公路(城北通道),正在进行工可编制;国道G235华口溪至石路段公路,完成工可审查,正在进行修编。
2.乡镇便捷通高速工程。福银高速洋中互通接线工程(西汤线(X732)西滨至后楼段公路项目),累计完成投资约7265万元,其中建安投资完成5369万元,占建安费的103.25%。西滨段提前3个月、洋中段提前5个月完工,项目于2023年12月通车;莆炎高速中仙互通及接线工程项目,累计完成投资约2837万元,拼宽段施工已完成,华阳至汤川段已完成优化设计方案,征迁工作已基本完成,用地报批工作正在抓紧进行;沙厦高速尤溪西互通及接线工程,完成用地红线的调整确定和勘测定界报告的编制,完成节约集约用地论证专章的编制并通过专家评审,取得市交通运输局行政审批和市自然资源局项目用地预审批复,完成用地预审和选址意见书的核发。
3.农村公路项目。全县新改建农村公路32公里,完成西汤线、园福线、纲草线、夏德线、中洋线、谢汤线、溪山线等农村公路建设,总长度约43公里,占比134%。
4.危桥改造项目。扎实推进坂面镇大演大桥、西洋桥等农村公路危桥改造项目,总投资794万元。目前,西洋桥及大演大桥均已完工通车。
5.村道安防项目。建设9.902公里,总投资73万元,目前已完工。
6.三明港尤溪港区项目。西滨作业区项目,已完成港口岸线使用评审,目前根据评审意见进一步优化方案;雍口作业区项目, 5月24日县委常委会研究启动三明港尤溪港区雍口作业区项目事宜,国投公司已委托开展工可编制;闽江尤溪口至尤溪雍口桥航道工程,完成工可行业审查,完成水面比降测量等,根据审查意见进行工可修编,完成设计报告编制。
7.尤溪县域乡村综合物流基础设施建设项目(中坂线上仙至下川段),2023年9月动工建设,完成双幅路面约19公里;完成中坂线中仙至吉华水尾段施工图批复,正在进行财评等招标前准备工作;进行新玉线台溪洋头村至城关新洋村段、停车场等项目前期工作。
8.运输场站及现代物流业。尤溪公交综合场站暨汽车东站项目,已完成项目工程投资6728万元,预计1月30日投入使用;“壬乙丁”网络货运平台项目,实现投资680万元,取得我县首张网络货运经营许可证,于2023年7月投入运营。目前,持续进行平台对外推广工作,并继续对接税务部门,做好申报网络货运平台试点企业有关工作;县乡村三级物流网络体系项目,完成县级中心、13个乡镇中心,175个村级站点建设;已购买2辆汽车投入使用;已建成城关至梅仙半山和坂面至闽湖2条示范线路;闽中现代物流产业园项目,目前已委托设计单位编制方案。
9.昌厦高铁项目。与兄弟县市共同配合省上向国家有关部门争取高铁项目早日列入国家铁路中长期规划。
10.高速公路项目。福银高速尤溪支线列入《福建省综合立体交通网规划纲要》,尤溪至大田高速公路列入《福建省邻县高速交通工程规划方案》。目前,福银高速尤溪支线项目已完成工可审查,完成初设编制单位招标等工作。
11.通用机场项目。细化通用机场招商方案的制定,赴沪拜访上海通用航空行业协会,就机场项目进行深入沟通探讨。
(三)、强化执法,提升综合执法成效
1.综合行政执法能力成效显著。2023年共出动执法车辆585辆次,出动执法人员4085人次,巡查辖区公路39000余公里,航道巡查约50公里,对路面执法监督检查车辆(含治理超限检查)10000余辆;查处各类交通违法行政案件立案357起(含移送超限案件35起、非现场执法110起)、结案348起,行政处罚94.9263万元。发表宣传报道32篇,受理投诉案件58起,核查、处理、反馈58起。
2.推进公路治超非现场执法。成立相应的公路科技治超非现场执法联合工作专班,严格做好超限超载治理工作。共立案110起、结案101起、自行卸载3060余吨、依法行政处罚26余万元,目前社会面反映良好,超限运输行为明显减少,起到一定的威慑作用。
3.全力维护运输市场秩序。检查道路客运企业3家48次、货运企业146家次、危货企业3家36次、机动车维修企业67家次、摩托车维修企业11家次、驾培企业16家次、租赁企业12家次、客运站13次、其他企业25家次;查处非法客运案24起、非法货运5起、擅自改装33起。
4.继续加强路产路权保护。查处未经批准在公路上改造平面交叉道口案2起,擅自挖掘公路、埋设管线设施、污染公路案8起;查处在大中型桥梁和渡口周围挖砂案1起;查处指使、强令车辆驾驶人超限运输货物案18起,卸载622吨,行政处罚5.9万元;查处违法超限运输车辆82件,交通运输部门消除违章63件,卸载1975.72吨,移交公安交警35件,交警罚款2.91万元,驾驶证累计扣分152分。
(四)、强化监管,维护行业平稳安全
1.加强安全生产综合指导。结合重大节假日和重要时段安全生产工作特点,认真开展行业安全监管,狠抓隐患排查整治。共查处各类交通违法行政案件立案357起(含移送超限案件35起),结案348起;开展应急演练9次,检查指导交通运输企业366家次,发现隐患146个,已整改146个,整改率100%。同时,我局对突出问题的企业进行通报,并及时跟踪整改结果,共处罚企业68家次,罚款17.43万元;责令企业停产整顿2家次,约谈企业14家次。今年以来全县交通运输生产安全形势平稳有序,各行业领域未发生安全生产责任事故。
2.加强工程质量安全监管。保证在建工程关键工序见证,加大农村公路质量安全监管,建设项目质量监管可控。今年共计排查隐患114个,已全部整改完成。开展一月一督查、不定期检查,共发出抽查意见书36份,发现质量安全问题219个,返工12处,质量安全及返工问题已全部整改完毕。完成路面取芯117个,路基弯沉检测23.928公里,全部满足设计要求。
3.加强道路运输安全指导。制定《2023年尤溪县道路运输安全工作要点》、《2023年道路运输行业安全生产指导服务工作计划》,召开《道路运输企业和城市客运企业安全生产重大事故隐患判定标准》宣贯会,积极开展运输行业安全服务指导工作,重点推进客运车辆自燃隐患大排查、道路运输行业重大事故隐患专项排查整治2023年行动、道路交通安全综合整治“百日会战”、重点运输企业专项行动安全指导服务等工作。
4.加强水路执法监管水平。检查水路企业15家次,进行安全宣传12次,检查船舶62艘次。立案查处船员在船工作期间未携带有效证件案1起。结合6月“安全生产月”组织执法人员深入校园开展“水上平安交通,安全伴我成长”为主题教育宣传活动,本次活动现场发放了《水上交通安全教育读本》及精美的学习用品90份,受教师生100余人次。
(五)细化养护,提升农路养护水平
1.全力推进示范路创建项目。2023年12月,尤溪县桂峰至洋中至汤川段生态旅游公路,获评福建省第三批最美乡村“福”路。其中,县道X732西汤线(K38+530-K49+180)生态示范路创建工程,工程总造价约130万元,现已完工,完成验收及造价审核工作;县道X731洋桂线生态示范路创建工程,工程总造价约100万元,已完工,完成验收及造价审核工作。新阳镇中莘线(中洋至夏阳段)、西文线(上井至文江段)、上冬线(上井至冬瓜段)“两高”损毁路段破板修复工程,现已完工,正在进行验收及造价审核工作。
2.全力推进农村公路“微改造”项目及灾毁重建项目。 “微改造”项目,工程总造价379.82万元,争取市级补助169.95万元,已完工,完成验收及造价审核工作。“微整治”项目,共有隐患整治点30处(其中,县道隐患整治点9处、乡道隐患整治点16处、村道隐患整治点5处),目前隐患整治点30处已全部完成;灾毁重建项目,申报县道新玉线(X733)、乡道谢汤线(Y070)、乡道际际线(Y034)为2022年度农村公路灾毁重建项目,补助资金229.4万元。项目已全部完工,已进行验收及造价审核工作。
3.全力推进农村公路养护工程。2023年农村公路养护工程项目总投资约2358万元。其中,利用省补资金1314万元、市县配套资金1044万元,农村公路养护中心为业主的项目已全部完工,已完成验收及造价审核工作。各乡镇实施的项目已全部完工、并完成工程量及质量核验工作。
4.全力推进道路安全隐患整治项目。全县农村公路及国省道共排查出45个路口需设置减速垄(约372米)及凸镜(约146面),工程中标价13.35万元,现已完工,完成验收及造价审核,已付清工程款。
(六)加强管理,提升交通运输能力
1.做好“抓大促高”交通客货运周转量工作。1-12月份,完成公路旅客周转量4309.21万人公里,货物周转量77690.64万吨公里,公交客运量705.85万人,出租客运量35.9万人,公路运输总周转量完成78492.44万吨公里,比增6.7%,排名全市第九。
2. 巩固建制村通客车工作。客运车辆更新4辆,拟建立港湾式客运站3个。目前,全县拥有农村客运车车辆总数66辆(其中农村客运公交化运营车辆数8辆)。农村客运线路46条、公交化运营线路4条。
3. 优化落实公交绿色发展战略。一是积极响应绿色出行,推广新能源公交车。目前,辖区城市公交车辆总数68辆,其中新能源汽车68辆,占比100%。二是优化三奎新城公交线路,沿途新增公交站点已改造完毕,并已完善减速带及停车标志标线, 9月 1日起按照新的公交线路进行运营。
4. 规范行政审批管理。在行政服务中心设立窗口,落实窗口首席代表制度,规范审批流程,简化审批程序,提供优质服务。目前共办结行政许可23件,配换发《道路运输证》IC卡491张;审验车辆1725辆,从业资格证报名42人,换从业资格证IC卡289张。
尤溪西城至新阳(大田界)公路工程涉及的新阳中盛加油站已完成征迁协议签订,项目成片开发方案需加强向上跟踪对接;三是莆炎高速中仙互通及接线工程生态红线尚未通过论证获批;四是玉池加油站村镇规划修编方案尚未修改。
第二部分
2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
38,725.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
156.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29,133.00 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
|||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
|||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
|||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
|||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|||
八、其他收入 |
8 |
1.05 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
121.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
52.64 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
200.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
75.90 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
38,427.73 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
16.60 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
74.98 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
28,733.00 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
||||
本年收入合计 |
27 |
67,859.28 |
本年支出合计 |
58 |
67,859.28 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
|||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
|||
30 |
61 |
|||||
总计 |
31 |
67,859.28 |
总计 |
62 |
67,859.28 |
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
67,859.28 |
67,858.23 |
1.05 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
156.70 |
156.70 |
|||||||
20104 |
发展与改革事务 |
156.70 |
156.70 |
|||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
156.70 |
156.70 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
121.74 |
121.74 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.97 |
101.97 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.97 |
99.97 |
|||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
19.77 |
19.77 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.77 |
19.77 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.64 |
52.64 |
|||||||
21004 |
公共卫生 |
16.54 |
16.54 |
|||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.54 |
16.54 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
213 |
农林水支出 |
75.90 |
75.90 |
|||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
75.90 |
75.90 |
|||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
75.90 |
75.90 |
|||||||
214 |
交通运输支出 |
38,427.73 |
38,426.68 |
1.05 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
4,930.06 |
4,929.01 |
1.05 |
||||||
2140101 |
行政运行 |
955.94 |
954.88 |
1.05 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
860.94 |
860.94 |
|||||||
2140106 |
公路养护 |
3,105.63 |
3,105.63 |
|||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.56 |
7.56 |
|||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
30,954.00 |
30,954.00 |
|||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
30,904.00 |
30,904.00 |
|||||||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
2147101 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
|||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
2,343.66 |
2,343.66 |
|||||||
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,428.30 |
1,428.30 |
|||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
915.36 |
915.36 |
|||||||
216 |
商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
|||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
|||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
|||||||
229 |
其他支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
39,126.28 |
1,208.95 |
37,917.33 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
156.70 |
156.70 |
||||||
20104 |
发展与改革事务 |
156.70 |
156.70 |
||||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
156.70 |
156.70 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
121.74 |
121.74 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.97 |
101.97 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.97 |
99.97 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
||||||
20808 |
抚恤 |
19.77 |
19.77 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.77 |
19.77 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
52.64 |
52.64 |
||||||
21004 |
公共卫生 |
16.54 |
16.54 |
||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.54 |
16.54 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
213 |
农林水支出 |
75.90 |
75.90 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
75.90 |
75.90 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
75.90 |
75.90 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
38,427.73 |
959.60 |
37,468.13 |
|||||
21401 |
公路水路运输 |
4,930.06 |
959.60 |
3,970.47 |
|||||
2140101 |
行政运行 |
955.94 |
955.94 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
860.94 |
860.94 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
3,105.63 |
3,105.63 |
||||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.56 |
3.66 |
3.90 |
|||||
21406 |
车辆购置税支出 |
30,954.00 |
30,954.00 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
30,904.00 |
30,904.00 |
||||||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
2147101 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
||||||
21499 |
其他交通运输支出 |
2,343.66 |
2,343.66 |
||||||
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,428.30 |
1,428.30 |
||||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
915.36 |
915.36 |
||||||
216 |
商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
38,725.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
156.70 |
156.70 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29,133.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
121.74 |
121.74 |
||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
52.64 |
52.64 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
200.00 |
200.00 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
75.90 |
75.90 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
38,426.68 |
38,226.68 |
200.00 |
|||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
16.60 |
16.60 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
74.98 |
74.98 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
28,733.00 |
28,733.00 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||||
本年收入合计 |
27 |
67,858.23 |
本年支出合计 |
59 |
67,858.23 |
38,725.23 |
29,133.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||||
总计 |
32 |
67,858.23 |
总计 |
64 |
67,858.23 |
38,725.23 |
29,133.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
38,725.23 |
1,207.90 |
37,517.33 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
156.70 |
156.70 |
||||
20104 |
发展与改革事务 |
156.70 |
156.70 |
||||
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
156.70 |
156.70 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
121.74 |
121.74 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.97 |
101.97 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.97 |
99.97 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.00 |
2.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
19.77 |
19.77 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
19.77 |
19.77 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
52.64 |
52.64 |
||||
21004 |
公共卫生 |
16.54 |
16.54 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
16.54 |
16.54 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.10 |
36.10 |
||||
213 |
农林水支出 |
75.90 |
75.90 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
75.90 |
75.90 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
75.90 |
75.90 |
||||
214 |
交通运输支出 |
38,226.68 |
958.54 |
37,268.13 |
|||
21401 |
公路水路运输 |
4,929.01 |
958.54 |
3,970.47 |
|||
2140101 |
行政运行 |
954.88 |
954.88 |
||||
2140104 |
公路建设 |
860.94 |
860.94 |
||||
2140106 |
公路养护 |
3,105.63 |
3,105.63 |
||||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
7.56 |
3.66 |
3.90 |
|||
21406 |
车辆购置税支出 |
30,954.00 |
30,954.00 |
||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
30,904.00 |
30,904.00 |
||||
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
21499 |
其他交通运输支出 |
2,343.66 |
2,343.66 |
||||
2149901 |
公共交通运营补助 |
1,428.30 |
1,428.30 |
||||
2149999 |
其他交通运输支出 |
915.36 |
915.36 |
||||
216 |
商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||
21699 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
16.60 |
16.60 |
||||
221 |
住房保障支出 |
74.98 |
74.98 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
74.98 |
74.98 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
74.98 |
74.98 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
947.67 |
302 |
商品和服务支出 |
184.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||
30101 |
基本工资 |
270.97 |
30201 |
办公费 |
12.88 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30102 |
津贴补贴 |
220.70 |
30202 |
印刷费 |
5.19 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
60.59 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.94 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.97 |
30206 |
电费 |
5.98 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
15.39 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.10 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.45 |
30211 |
差旅费 |
11.85 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
74.98 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
179.92 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.54 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.21 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
61.56 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
19.77 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
||||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
30.22 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
20.18 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
55.78 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.39 |
|||||||
人员经费合计 |
1,023.22 |
公用经费合计 |
184.68 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
||||||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
# |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
29,133.00 |
29,133.00 |
29,133.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
2120803 |
城市建设支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
214 |
交通运输支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
2147101 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|||||
229 |
其他支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
28,733.00 |
28,733.00 |
28,733.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
编制单位:尤溪县交通运输局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计67859.28万元,支出总计67859.28万元,与上年决算数相比,各增加27236.45万元,增长67.05%。主要是2023年尤溪县域乡村综合物流基础设施建设项目及莆炎高速新阳互通及连接工程项目拨款增加。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入67859.28万元,比上年决算数增加27236.45万元,增长67.05%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入38725.23万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入29133万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入1.05万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出67859.28万元,比上年决算数增加27236.45万元,增长67.05%,具体情 况如下:
1.基本支出1208.95万元。其中,人员支出1023.22万元,公用支出185.73万元。
2.项目支出66650.33万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计67858.23万元, 支出总计67858.23万元,与上年决算数相比,各增加27936.46万元,增长69.98%,主要是:2023年尤溪县域乡村综合物流基础设施建设项目及莆炎高速新阳互通及连接工程项目拨款增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算支出38725.23万元,比上年决算数增加23518.46元,增长154.66%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010499-其他发展与改革事务支出156.70万元,较上年决算数增加156.70万元。主要原因是本年度新增闽江尤溪口至拥口大桥航道工程前期经费和尤溪港区西滨作业区码头工程前期经费。
(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出99.97万元,较上年决算数增加27.99万元,增长38.89%。主要原因是基数增加人员基础绩效奖。
(三)2080599-其他行政事业单位养老支出2.00万元,较上年决算数减少1.87万元,下降48.32%。主要原因是本年度自收自支离退休人员7-12月退休生活补助于2024年1月发放。
(四)2080801-死亡抚恤19.77万元,较上年决算数增加2.64万元,增长15.41%。主要原因是支付退休干部自然死亡抚恤金增加。
(五)2100410-突发公共卫生事件应急处理16.54万元,较上年决算数减少3.46万元,下降17.30%。主要原因是本年度新冠肺炎疫情防控工作取消相应费用减少。
(六)2101101-行政单位医疗36.10万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.31%。主要原因是人员年度普调工资增加。
(七)2130504-农村基础设施建设75.90万元,较上年决算数增加63.70万元, 增522.13%。主要原因是本年度上级下达2019-2021年三年攻坚行动计划项目市级补助资金增加。
(八)2140101-行政运行954.88万元,较上年决算数减少266.53万元,下降21.82%。主要原因当年度人员年终考核奖绩效奖于2024年发放。
(九)2140104-公路建设860.94万元,较上年决算数减少1789.06万元,下降67.51%。主要原因是上级补助地方农村公路建设省级补助资金减少。
(十)2140106-公路养护3105.63万元,较上年决算数增加366.83万元,增长13.39%。主要原因是2022年省、市级养护资金结转至本年使用。
(十一)2140199-其他公路水路运输支出7.56万元,较上年决算数减少5.11万元,下降40.33%。主要原因是上级下达的交通安全隐患整治补助及交通执法车辆租赁补助资金减少。
(十二)2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出30904万元,较上年决算数增加24163.41万元,增长355.84%。主要原因是上级下达G235尤溪县西城至新阳(大田界)车购税补助资金增加。
(十三)2140699-车辆购置税其他支出50万元,较上年决算数增加47万元,增长1566.67%。主要原因是上级下达的2022年农村公路灾毁抢修保畅通车购税资金增加。
(十四)2149901-公共交通运营补助1428.30万元,较上年决算数减少146.84万元,下降9.32%。主要原因是县级财政用一般公共预算补助公共交通运营资金减少。
(十五)2149999-其他交通运输支出915.36万元,较上年决算数增加915.36万元。主要原因是上级下达公交综合场站及汽车东站建设补助资金增加。
(十六)2169999-其他商业服务业等支出16.60万元,较上年决算数增加16.60万元。主要原因是新增上级下达2022年交通物流业市级扶持资金项目。
(十七)2210201-住房公积金74.98万元,较上年决算数增加20.99万元,增长38.87%。主要原因是基数增加人员基础绩效奖。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出29133.00万元,比上年决算数增加4418.00万元,增长17.88%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120803-城市建设支出200.00万元,较上年决算数增加200.00万元。主要原因是本年度拨付以前年度三奎头大桥建设项目资金尾款。
(二)2147101-公路建设200.00万元,较上年决算数减少22800.00万元,下降99.13%。主要原因是莆炎高速新阳互通接线工程项目资金减少。
(三)2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出28733.00万元,较上年决算数增加27233.00万元,增长1815.53%。主要原因是新增县域乡村综合物流基础设施建设项目及莆炎高速新阳互通接线工程项目建设资金。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
注:本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1207.90万元,其中:
(一)人员经费1023.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费184.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.75万元,完成全年预算的67.86%;较上年增加0.09万元,增长1.93%。主要原因是公务接待批次比上年增加。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算0万元,与全年预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初预算0万元,与全年预算持平。其中:
公务用车购置费支出0万元,年初预算0万元,与全年预算持平,2023年公务用车购置0辆。
公务用车运行费支出 0万元,年初预算0万元,与全年预算持平。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出4.75万元,完成全年预算的67.86%;较上年增加0.09万元,增长1.93%。主要是公务接待批次比上年增加。累计接待63批次、563人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评。
对1个项目实施部门评价,是农村公路养护资金项目,涉及财政拨款资金共计920万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出184.68万元,比上年决算数增加86.36万元,增长87.83%,主要原因是: 主要是疫情防控经费及项目前期费用支出增加。
(二)政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额1.59万元,其中:政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.59万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
( 2023 年度) |
|||||||||||||
项目名称 |
农村公路养护资金 |
||||||||||||
主管部门 |
尤溪县交通运输局 |
实施单位 |
尤溪县交通运输局 |
||||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
920 |
920 |
920 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
920 |
920 |
920 |
— |
— |
||||||||
其他资金 |
— |
— |
|||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
农村公路养护里程2141.9公里 |
完成农村公路养护里程2141.9公里 |
||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
成本指标 |
经济成本指标 |
农村公路养护资金 |
≦923.09万元 |
920 |
10 |
10 |
|||||||
社会成本指标 |
|||||||||||||
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护公里数 |
≧2141.9公里 |
2141.9 |
15 |
15 |
|||||||
质量指标 |
验收合格率 |
≧100% |
100% |
15 |
15 |
||||||||
时效指标 |
补助资金到位率 |
≧100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
社会效益指标 |
交通出行安全便捷性 |
≧95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
生态效益指标 |
收益人口比率 |
≧95% |
95% |
15 |
15 |
||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧95% |
95% |
10 |
10 |
|||||||
总分 |
100 |
二、项目支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
尤溪县交通运输局为县人民政府工作部门,正科级。承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理;行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责;负责农村公路建设、养护管理工作。 (二)项目总体目标完成情况
完成农村公路养护里程2141.9公里。
二、项目实施基本情况
(一)项目资金使用情况
2023年度农村公路养护支出项目支出预算安排920.00万元,总投入920.00万元,其中:一般公共预算投入920.00万元,资金到位920.00万元,实际使用920.00万元,项目资金到位率 100 %,支出实现率 100 %。资金使用合法合规。
三、项目绩效分析
(一)项目绩效评价工作开展情况
2023年农村公路养护支出 项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分100分,自评等级为优秀 。
(二)项目绩效目标完成情况
经评价核验,2023年农村公路养护支出 项目的年度绩效目标全部完成。具体如下:
1、成本目标:绩效目标内容:按标准下达养护资金,实际完成:920.00万元,目标完成:100.00%,本指标得分:10分,指标无偏离。
2、其他资源:无内容
3、产出数量目标:绩效目标内容:农村公路养护公里数,实际完成:2141.9公里,目标完成:100.00%,本指标得分:15分,指标无偏离。
4、产出质量目标:绩效目标内容:项目验收合格率,实际完成:100 %,目标完成:100.00%,本指标得分:15分,指标无偏离。
5、产出时效目标:绩效目标内容:补助资金到位率,实际完成100%,目标完成100%,本指标得分:10分,指标无偏离。
6、社会效益目标:绩效目标内容:交通出行安全便捷性,实际完成95%,目标完成100%,本指标得分:15分,指标无偏离。
7、环境效益目标:绩效目标内容:收益人口率,实际完成95%,目标完成100%,本指标得分:15分,指标无偏离。
8、服务对象满意度目标:绩效目标内容:群众满意度/居民满意度,实际完成95%,目标完成100%,本指标得分:10分,指标无偏离。
四、存在问题
1、农村公路路线里程长,养护工作难以在第一时间完成。
2、农村居民养路护路意识不强,路产路权意识不清晰。
3、养护工人的养护知识薄弱,养护技术落后。
五、有关建议
1、加大养护力度,投入更多的人员及设备。
2、加强路产路权法律法规的宣传力度,保证农村公路有效通行。
3、加大对工人的养护培训教程,让工人学习到先进的养护技术。
扫一扫在手机上查看当前页面