2023年度中国共产主义青年团尤溪县委员会部门决算
2023年度
中国共产主义青年团尤溪县委员会部门决算
目 录
第一部分 单位概况 ................................4
一、单位主要职责 .................................4
二、单位基本情况 .........................5
三、单位主要工作总结..............................5
第二部分 2023年度决算表 .....................8
一、收入支出决算总表 .............................8
二、收入决算表 ............................ ......10
三、支出决算表 ...................................11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............19
第三部分 2023年度决算情况说明 ...............20
一、收入支出决算总体情况说明 .....................20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...............23
八、预算绩效情况说明.............................24
九、其他重要事项情况说明...................... ..24
第四部分 名词解释 ...............................25
第五部分 附件 ...................................27
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
中国共产主义青年团尤溪县委员会单位的主要职责是:
(一)组织团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习党的路线、方针和政策,学习科学、文化和业务。
(二)宣传、贯彻执行党和团组织的指示和决议,参与民主管理和民主监督,充分发挥团员的模范作用、团结带领团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为实现“两个一百年”奋斗目标,推动“再上新台阶,建设新尤溪”作贡献。
(三)教育团员和青年学习革命前辈,继承党的优良传统,弘扬社会主义道德风尚,树立改革开放和社会发展相适应的新观念,弘扬和培育民族精神,自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
(四)了解和反映团员与青年的思想要求,维护他们的权益,关心他们的学习、工作、生活,开展文化、娱乐体育活动。
(五)对要求入团的青年进行培养教育,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。
(六)对团员进行教育和管理,健全团的组织生活,开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,保障团员权利不受侵犯,表彰先进,执行团的纪律。
(七)对团员进行党的基本知识教育,推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。
(八)对其他青少年组织和青少年事业进行领导和管理;对少先队起领导作用;对青少年阵地进行管理;对各种青年社团进行管理和指导。
(九)完成县委、县政府及团省委、团市委交办的工作任务。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括4 个机关行政股室及 1 个下属单位,其中:列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
行政 |
4 |
三、单位主要工作总结
2023年,中国共产主义青年团尤溪县委员会单位主要是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想,发挥党的忠实助手和可靠后备军作用,着力提升共青团引领力、组织力、服务力和大局贡献度,各项工作实现新发展、取得新成绩。现将工作情况和下年度工作计划汇报如下:
一、2023年主要工作亮点
(一)抓主责主业,引领青年成长成才。组建省、市重点项目青年突击队34支,发挥“青”字号品牌作用,引领青年立足岗位建功立业。举办团省委2023年中国农民丰收节“青耘福建”省级示范直播助农活动。联合高校团委组织8批次200余人次开展暑期“三下乡”社会实践活动。组织动员团员和青年主动参与“阳光助老,你我同行”“青尽全力 创城有我”等志愿服务活动。实施省“扬帆计划”暨尤溪县“家燕归巢”行动,组织尤籍大学生参与政务见习、企业实习、职场体验。
(二)抓试点示范,深化改革促进发展。推进福建省中长期青年发展规划实施试点县建设,深化县域共青团基层组织改革,县委制定印发《尤溪县县域共青团基层组织改革实施方案》,探索具有尤溪特色的县域共青团基层组织改革新思路新模式。突出青年人才回引优势,发挥全国乡村振兴青年先锋周青等带头人的示范作用,在新知青艺术公社建立青年之家。用好尤溪红色教育资源,发挥朱子诞育地品牌优势,推广提炼关爱留守儿童品牌“流动青少年宫”,把好事办好、实事办实。改革经验做法在福建机关党建网和“三明共青团”微信公众号刊登。
(三)抓对口合作,沪明携手共谱新篇。深入贯彻习近平总书记关于革命老区振兴发展的重要论述和指示精神,持续健全与杨浦团区委对口合作机制,发挥两地资源优势,积极服务沪明对口合作工作全局。双方互访并签订《共青团上海市杨浦区委员会与共青团福建省三明市尤溪县委员会对口合作协议》,为我县10名困境青少年发放助学金2万元。
第二部分 2023年度单位决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
52.48 |
一、一般公共服务支出 |
40.85 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0 |
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
0 |
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
5.39 |
九、卫生健康支出 |
|||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
3.31 |
||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
3.30 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
52.48 |
本年支出合计 |
52.85 |
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0 |
年初结转和结余 |
2.44 |
年末结转和结余 |
2.07 |
总计 |
54.91 |
总计 |
54.91 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
52.48 |
52.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
39.90 |
39.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20129 |
群众团体事务 |
39.90 |
39.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2012901 |
行政运行 |
39.90 |
39.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.39 |
5.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.39 |
5.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
213 |
农林水支出 |
3.89 |
3.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21301 |
农业农村 |
3.89 |
3.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.89 |
3.89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
3.30 |
3.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
3.30 |
3.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
52.85 |
49.54 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
40.85 |
40.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
40.83 |
40.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.82 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
52.48 |
一、一般公共服务支出 |
40.85 |
40.85 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
三、国防支出 |
|||||||
四、公共安全支出 |
|||||||||
五、教育支出 |
|||||||||
六、科学技术支出 |
|||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||||||||
八、社会保障和就业支出 |
5.39 |
5.39 |
|||||||
九、卫生健康支出 |
|||||||||
十、节能环保支出 |
|||||||||
十一、城乡社区支出 |
|||||||||
十二、农林水支出 |
3.31 |
3.31 |
|||||||
十三、交通运输支出 |
|||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||||||
十五、商业服务业等支出 |
|||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||
十七、援助其他地区支出 |
|||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||
十九、住房保障支出 |
3.30 |
||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||
二十四、债务还本支出 |
|||||||||
二十五、债务付息支出 |
|||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||
本年收入合计 |
52.48 |
本年支出合计 |
52.85 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
2.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
2.07 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
2.44 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0 |
||||||||
总计 |
54.91 |
总计 |
54.91 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
52.85 |
49.54 |
3.31 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
40.85 |
40.85 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
40.85 |
40.85 |
||||
2012901 |
行政运行 |
40.83 |
40.83 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.02 |
0.02 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.39 |
5.39 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.39 |
5.39 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.39 |
5.39 |
||||
213 |
农林水支出 |
3.31 |
3.31 |
||||
21301 |
农业农村 |
1.82 |
1.82 |
||||
2130199 |
其他农业农村支出 |
1.82 |
1.82 |
||||
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1.48 |
1.48 |
||||
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1.48 |
1.48 |
||||
221 |
住房保障支出 |
3.30 |
3.30 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
3.30 |
3.30 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
3.30 |
3.30 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
40.51 |
302 |
商品和服务支出 |
9.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||||
30101 |
基本工资 |
9.91 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
12.62 |
30202 |
印刷费 |
310 |
资本性支出 |
1.77 |
||||||
30103 |
奖金 |
0.85 |
30203 |
咨询费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
1.77 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.39 |
30206 |
电费 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.47 |
30208 |
取暖费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
30211 |
差旅费 |
1.19 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||||
30113 |
住房公积金 |
4.68 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
5.50 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
0.51 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||||
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||||
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||||
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||||||
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.54 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||||||
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.57 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0.95 |
399 |
其他支出 |
||||||
30240 |
税金及附加费用 |
39906 |
赠与 |
0 |
|||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.39 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||||||
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|||||||||||
人员经费合计 |
40.51 |
公用经费合计 |
9.03 |
||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.26 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.26 |
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
注:1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
|||||
单位:中国共产主义青年团尤溪县委员会 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|||||
注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分 2023年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年本单位年初结转和结余2.44万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入52.48万元,本年支出52.85万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.07万元。
(一)2023年收入52.48万元,比上年决算数减少25.01万元,下降32.28%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入52.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.其他收入0万元。
(二)2023年支出52.85万元,比上年决算数减少22.2万元,下降29.58%,具体情况如下:
1.基本支出49.54万元。其中,人员支出40.51万元,公用支出9.03万元。
2.项目支出3.31万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度本单位收入总计52.48 万元, 支出总计52.85万元,与上年决算数相比,收入减少25.01万元,下降32.28%,支出减少22.2万元,下降29.58%,主要是2022年在职人数5人,期末调出3人调入1人,期末在职人数为3人,人员减少相应人员经费减少。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出52.85万元,比上年决算数减少22.2万元,下降29.58%,具体情况如下:
(一)2012901-行政运行支出40.83万元,较上年决算数减少22.64万元,下降35.67%。主要是2022年在职人数5人,期末调出3人调入1人,期末在职人数为3人,人员减少相应人员经费减少。
(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.39万元,较上年决算数增加0.78万元,增长16.92%。主要工资标准调整养老保险基数相应增加。
(三)2101101- 行政单位医疗支出0万元,较上年决算数减少3.46万元,下降100%。主要原因是拨款预算科目调整。
(四)2130199-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3.51万元,较上年增加0.28%。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出49.54万元,其中:
(一)人员经费40.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出0.26万元,比本年预算的0.3万元下降13.33%,主要原因是严格控制支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成全年预算的0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是单位本年度没有人员因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。其中:
公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。2023年公务用车购置 0 辆,主要是:主要是本单位没有公务用车,未产生公务用车运行费。
公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。主要是:本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量:0 辆。
(三)公务接待费支出0.26万元,比本年预算的0.3万元下降13.33%。主要是执行中央八项规定精神和认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求严格控制支出,累计接待7批次、52人次。
八、预算绩效情况说明
2023年度本单位无单位自评项目。
2023年度本单位无单位评价项目。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023 年度机关运行经费支出9.03 万元,比上年决算数下降48.78%,主要原因是上年五年一次(换届大会)全县第二十四次团代会召开,会议费用增加。
(二)政府采购情况
本单位 2023年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
2023年度本单位无单位自评项目。
二、《项目支出绩效评价报告》
2023年度本单位无单位评价项目。
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