2023年度福建省尤溪县民政局部门决算
2023年度
福建省尤溪县民政局部门决算
目 录
第一部分 部门概况 .............................. 04
一、部门主要职责 ................................04
二、部门决算单位基本情况 ........................04
三、部门主要工作总结.............................05
第二部分 2023年度部门决算表 ....................12
一、收入支出决算总表 ............................12
二、收入决算表 ............................ .....14
三、支出决算表 ..................................16
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............26
第三部分 2023年度部门决算情况说明 ..............27
一、收入支出决算总体情况说明 ....................27
二、财政拨款收入支出决算总体情况明 ..............27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...... 31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ......... ............................... .. .33
八、预算绩效情况说明....................... .. ..34
九、其他重要事项情况说明...................... ....34
第四部分 名词解释 ........................... ...36
第五部分 附件 ...................................39
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
尤溪县民政局部门的主要职责是:尤溪县民政局是县人民政府主管社会行政事务和公共服务的职能部门,负责全县城乡低保、困难家庭临时救助、社会救助家庭经济状况审核、民间组织管理、区划地名、基层政权与社区建设、殡葬改革、社会福利、婚姻登记、社会流浪救助、收养登记、福利企业、福利彩票等工作,肩负着调解社会矛盾,促进社会公平,维护社会稳定,促进社会发展的重要使命。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,尤溪县民政局部门包括6个机关行政股室及4个下属单位,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
尤溪县民政局 |
行政单位 |
9 |
尤溪县城乡居民最低生活保障中心 |
事业单位 |
3 |
尤溪县救助管理站 |
事业单位 |
3 |
尤溪县婚姻登记处 |
事业单位 |
4 |
尤溪县居家养老服务中心 |
事业单位 |
1 |
三、部门主要工作总结
2023年,尤溪县民政局部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚持新发展理念,融入新发展格局,按照县委、县政府和市民政局的工作部署要求,扎实推进民政各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)建立府院联动救助新机制。联合县法院将服务困难群众与司法审判工作相结合,建立涉诉事实困难老人司法保护和救助新机制,探索形成“积极主动引导困难群众走法院诉讼渠道、救助信息高效对接、系统资源互助共享、救助保障及时到位”的府院联动工作模式,通过司法判决依法厘清事实困难老人的收养关系,依法兜牢社会救助保障网,做到“应保尽保、应救尽救,不漏一户、不漏一人”。根据司法生效判决,我局依法及时将其中5名老人纳入低保、8名老人纳入特困供养,为困难老人撑起了法治“幸福伞。该做法和成效,被《法治日报》、《人民法院报》、《福建法治报》以及人民网、学习强国、新福建等重要媒体平台报道并在全省社会救助业务培训会上作典型经验交流,取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果,9月由依法治县办逐级向上申报参加“2023年度福建省十大法治事件”评选活动。
(二)稳步推进试点示范项目。全省乡村(社区)“银杏乐龄学堂”建设试点县项目,台溪村、坂面村、西洋村、沈塔社区、吉木村、吉华村等6个建设单位均按“有教学场所、有设施设备、有课程设置、有师资队伍、有管理制度”的“五有”标准完善软硬件设施并规范开展教学活动。全市居家和社区基本养老服务提升项目,完成39名老年人能力评估师线上线下培训、1104人60岁以上经济困难的部分失能和失能老年人能力评估、居家建床320张和居家上门服务640人次。全省“社区+物业+养老服务”试点项目,在西城三车社区建设养老服务中心,并依托社区物业为社区71个60岁及以上经济困难、失能、部分失能老人开展助餐、助洁、助医、助行等养老服务。
(三)扎实开展养老项目建设。依托农村幸福院、敬老院、旧校舍等各类设施,完成7个示范性长者食堂和1个嵌入式养老服务机构建设,完成公建民营乡镇敬老院提升改造。实施养老机构信息化建设,对15个乡镇敬老院、县社会福利中心、4个社区居家日间照料中心、13个长者食堂和154个幸福院安装远程监控。实施养老机构“医养结合”建设,在国德老年公寓内设立一级综合医院,设置护理型床位180张,完成新阳镇、梅仙镇等10个敬老院医疗室配套建设,推动城区住宅区3个新建小区和39个既有小区养老配套设施排查整治。
(四)切实加强社区队伍建设。制定下发《尤溪县加强社会工作者人才队伍建设的实施方案(试行)》《尤溪县进一步加强和规范社区工作者报酬待遇的意见(暂行)》,落实社区工作者薪酬待遇,建立通过社会工作职业资格考试一次性奖励机制,提高社区工作者参与职业水平考试积极性提升专业水平。
(五)提前完成老区村项目建设。我县2023年中央财政衔接推进老区乡村振兴和市委、市政府苏区调研办实事4个项目全部超序时进度完成,资金已全部拨付到位。革命遗址保护利用1个项目也已经完成待验收。
第二部分 2023年度部门决算表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
12399.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
373.42 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
12467.36 |
九、卫生健康支出 |
12.15 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
24.42 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十三、其他支出 |
295.33 |
||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
12772.50 |
本年支出合计 |
12799.25 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
226.35 |
年末结转和结余 |
199.60 |
总计 |
12998.85 |
总计 |
12998.85 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||||
公开02表 |
||||||||||||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
|||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
12772.50 |
12772.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
12362.51 |
12362.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
658.68 |
658.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080201 |
行政运行 |
392.92 |
392.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
148.76 |
148.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20807 |
就业补助 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080799 |
其他就业补助支出 |
68.95 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
1797.28 |
1797.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
472.98 |
472.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
1184.30 |
1184.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081004 |
殡葬 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
1400.38 |
1400.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1400.38 |
1400.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
3867.51 |
3867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3867.51 |
3867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
511.98 |
511.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
466.98 |
466.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
981.24 |
981.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
957.75 |
957.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
2996.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
2996.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
229 |
其他支出 |
373.42 |
373.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
373.42 |
373.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
356.74 |
356.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
12799.25 |
556.87 |
12242.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12467.36 |
520.30 |
11947.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
708.93 |
440.57 |
268.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080201 |
行政运行 |
392.92 |
392.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
39.60 |
0.00 |
39.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.000 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
196.41 |
47.65 |
148.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
68.95 |
0.00 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
68.95 |
0.00 |
68.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
1844.56 |
0.00 |
1844.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
472.98 |
0.00 |
472.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
1166.49 |
0.00 |
1166.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081005 |
社会福利事业单位 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
1400.38 |
0.00 |
1400.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1400.38 |
0.00 |
1400.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
3867.51 |
0.00 |
3867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3867.51 |
0.00 |
3867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
466.98 |
0.00 |
466.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
981.24 |
0.00 |
981.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.49 |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
957.75 |
0.00 |
957.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
0.00 |
2996.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
0.00 |
2996.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
278.65 |
0.00 |
278.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
16.68 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
|||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
12399.08 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
373.42 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
八、社会保障和就业支出 |
12467.36 |
12467.36 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
九、卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.000 |
0.00 |
||||||||
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
十九、住房保障支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十三、其他支出 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
0.00 |
||||||||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
12772.50 |
本年支出合计 |
12799.25 |
12503.92 |
295.33 |
0.00 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
226.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
199.60 |
106.53 |
93.07 |
0.00 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
211.37 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
14.97 |
|||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|||||||||||
总计 |
12998.85 |
总计 |
12998.85 |
12610.46 |
388.40 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
12503.92 |
556.87 |
11947.06 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
12467.36 |
520.30 |
11947.06 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
708.93 |
440.57 |
268.35 |
|||
2080201 |
行政运行 |
392.92 |
392.92 |
0.00 |
|||
2080206 |
社会组织管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
2080207 |
行政区划和地名管理 |
39.60 |
0.00 |
39.60 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
196.41 |
47.65 |
148.76 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.05 |
34.05 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.05 |
33.05 |
0.00 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就业补助 |
68.95 |
0.00 |
68.95 |
|||
2080799 |
其他就业补助支出 |
68.95 |
0.00 |
68.95 |
|||
20808 |
抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
45.68 |
45.68 |
0.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
1844.56 |
0.00 |
1844.56 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
472.98 |
0.00 |
472.98 |
|||
2081002 |
老年福利 |
1166.49 |
0.00 |
1166.49 |
|||
2081004 |
殡葬 |
125.00 |
0.00 |
125.00 |
|||
2081005 |
社会福利事业单位 |
65.10 |
0.00 |
65.10 |
|||
2081006 |
养老服务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
1400.38 |
0.00 |
1400.38 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
1400.38 |
0.00 |
1400.38 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
3867.51 |
0.00 |
3867.51 |
|||
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3867.51 |
0.00 |
3867.51 |
|||
20820 |
临时救助 |
519.29 |
0.00 |
519.29 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
466.98 |
0.00 |
466.98 |
|||
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
981.24 |
0.00 |
981.24 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
23.49 |
0.00 |
23.49 |
|||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
957.75 |
0.00 |
957.75 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
0.00 |
2996.40 |
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2996.40 |
0.00 |
2996.40 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
24.42 |
24.42 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
332.18 |
302 |
商品和服务支出 |
32.61 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
95.65 |
30201 |
办公费 |
3.88 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
55.25 |
30202 |
印刷费 |
1.49 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
34.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
7.49 |
30204 |
手续费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.00 |
30206 |
电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.73 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.24 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.07 |
30211 |
差旅费 |
2.94 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30113 |
住房公积金 |
32.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
52.73 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
192.08 |
30215 |
会议费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.43 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.47 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
45.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
116.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.71 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费补助 |
3.50 |
30227 |
委托业务费 |
1.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.35 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
26.17 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||
人员经费合计 |
524.26 |
公用经费合计 |
32.61 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||
部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
2.07 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
1.60 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
1.60 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.47 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
部门:尤溪县民政局 |
公开08表 单位:万元 |
|||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
|
合计 |
14.97 |
373.42 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
93.07 |
||||
229 |
其他支出 |
14.97 |
373.42 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
93.07 |
|||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.97 |
373.42 |
295.33 |
0.00 |
295.33 |
93.07 |
|||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
14.97 |
356.74 |
278.65 |
0.00 |
278.65 |
93.07 |
|||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
16.68 |
16.68 |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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部门:尤溪县民政局 |
单位:万元 |
|||||
项 目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023 年度本部门收入总计12772.50万元, 支出总计12799.25万元,与上年决算数相比,收入增加2230.18万元,增长21.15%,支出增加2039.31万元,增长18.95%。主要是低保资金跨年结算。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入12772.50万元,比上年决算数增加2230.18万元,增长21.15%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入12399.08万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入373.42万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(三)支出决算情况说明
2023年度支出12799.25万元,比上年决算数增加2039.31万元,增长18.95%,具体情况如下:
1.基本支出556.87万元。其中,人员支出524.26万元,公用支出32.61万元。
2.项目支出12242.38万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计12772.50万元, 支出总计12799.25万元,与上年决算数相比,收入增加2230.18万元,增长21.15%,支出增加2039.31万元,增长18.95%。主要是低保资金跨年结算。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算拨款支出12503.92万元,比上年决算数增加1813.87万元,增长16.97%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2080201-行政运行392.92万元,较上年决算数增加50.02万元,增长14.59%。主要原因是人员增加。
(二)2080206-社会组织管理20.00万元,较上年决算数增加20.00万元,增长100%。主要原因是新增科目。
(三)2080207-行政区划和地名管理39.60万元,较上年决算数增加34.31万元,增长648.58%。主要原因是印刷地名册。
(四)2080208-基层政权建设和社区治理60.00万元,较上年决算数减少16万元,下降21.05%。主要原因是社区补助跨年度结算。
(五)2080299-其他民政管理事务支出196.41万元,较上年决算数减少205.65万元,下降51.15%。主要原因是预算科目调整。
(六)2080505-机关事业单位基本养老保险费支出33.05万元,较上年决算数增加7.81万元,增长30.94%。主要原因是奖金合并为工资后缴费基数增加。
(七)2080599-其他行政事业单位养老支出1.00万元,较上年决算数减少1.00万元,下降50%。主要原因是财政减少拨款。
(八)2080799-其他就业补助支出68.95万元,较上年决算数减少18.40万元,下降21.06%。主要原因是跨年度结算。
(九)2080801-死亡抚恤45.68万元,较上年决算数增加45.68万元,增长100%。主要原因是新增科目。
(十)2081001-儿童福利472.98万元,较上年决算数增加134.08万元,增长39.56%。主要原因是人员及项目增加。
(十一)2081002-老年福利1166.49万元,较上年决算数减少94.04万元,下降7.46%。主要原因是年终慰问减少。
(十二)2081004-殡葬125.00万元,较上年决算数增加90.00万元,增长257.14%。主要原因是跨年度结算。
(十三)2081005-社会福利事业单位65.10万元,较上年决算数减少46.22万元,下降41.52%。主要原因是预算科目调整。
(十四)2081006-养老服务15.00万元,较上年决算数增加15.00万元,增长100%。主要原因是新增科目。
(十五)2081107-残疾人生活和护理补贴1400.38万元,较上年决算数增加304.93万元,27.84%。主要原因是补助对象调标。
(十六)2081902-农村最低生活保障金支出3867.51万元,较上年决算数增加1783.05万元,增长85.54%。主要原因是预算科目调整。
(十七)2082001-临时救助支出466.98万元,较上年决算数增加136.98万元,增长41.51%。主要原因是跨年度结算。
(十八)2082002-流浪乞讨人员救助支出52.31万元,较上年决算数增加16.67万元,增长46.77%。主要原因是购买服务项目增加。
(十九)2082101-城市特困人员救助供养支出23.49万元,较上年决算数减少66.08万元,下降73.77%。主要原因是预算科目调整。
(二十)2082102-农村特困人员救助供养支出957.75万元,较上年决算数减少493.60万元,下降34.01%。主要原因是预算科目调整。
(二十一)2082502-其他农村生活救助0.36万元,较上年决算数减少0.12万元,下降25%。主要原因是救助支出减少。
(二十二)2089999-其他社会保障和就业支出2996.40万元,较上年决算数增加318.09万元,增长11.88%。主要原因是预算科目调整。
(二十三)2101101-行政单位医疗12.15万元,较上年决算数减少0.47万元,下降3.72%。主要原因是缴费基数变动。
(二十四)2210201-住房公积金24.42万元,较上年决算数增加5.49万元,增长29%。主要原因是奖金合并为工资后缴费基数增加。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金支出295.33万元,比上年决算数增加225.44万元,增长322.56%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出278.65万元,较上年决算数增加208.76万元,增长298.70%。主要原因是预算科目调整。
(二)2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出16.68万元,较上年决算数增加16.68万元,增长100%。主要原因是新增科目。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出556.87万元,其中:
(一)人员经费524.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费32.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出2.07万元,完成全年预算的25.88%,比本年预算的8万元下降74.13%;较上年减少0.01万元,下降0.13%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0%,比本年预算的0元下降0%;较上年增加0万元,增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无此项目支出。
(二)公务用车购置及运行费支出1.60万元,完成全年预算的53.33%,比本年预算的3万元下降46.67%;较上年增加0万元,增长0%。主要是严格控制公务用车支出。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0%,比本年预算的0万元下降0%;较上年增加0万元,增长0%。2023年公务用车购置0辆,主要是: 本单位无此项目支出。
公务用车运行费支出1.60万元,完成全年预算的53.33%,比本年预算的3万元下降46.67%;较上年增加0万元,增长0%。主要是严格控制公务用车支出。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。
(三)公务接待费支出0.47万元,完成全年预算的9.40%,比本年预算的5万元下降90.60%;较上年增加0万元,增长0%。主要是严格控制公务接待费用支出,累计接待8批次、76人次。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度1个项目实施单位自评,是城乡居家养老专业服务组织经费项目,涉及财政拨款资金共计109.33万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
该年度本部门无部门评价项目。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出32.61万元,比上年决算数减少0.03%,主要原因是: 落实过紧日子要求压减办公支出。
(二)政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
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二、《项目支出绩效评价报告》
该年度本部门无部门评价项目。
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