2023年度福建省尤溪县妇女联合会部门决算
2023年度
福建省尤溪县妇女联合会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ................................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 .........................4
三、部门主要工作总结..............................4
第二部分 2023年度部门决算表 .....................8
一、收入支出决算总表 ............................8
二、收入决算表 ............................ .....10
三、支出决算表 ..................................11
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............19
第三部分 2023年度部门决算情况说明 ..............20
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 ...............................26
第五部分 附件 ...................................37
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
尤溪县妇女联合会部门的主要职责是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,尤溪县妇女联合会部门包括5个机关行政股室即:办公室(挂“组织部”牌子)、宣传部、发展联络部、权益部(挂“家庭与儿童工作部” 牌子)、尤溪县妇女儿童工作委员会办公室及1个下属单位(尤溪县妇女儿童活动中心),其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
县妇女联合会 |
行政 |
4 |
县妇女儿童活动中心 |
事业 |
3 |
三、部门主要工作总结
半年来,在县委县政府的正确领导和上级妇联的精心指导下,县妇联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神,紧紧围绕市委“抓重大项目,促高质量发展”工作和县委“五大一重”、要素保障、作风建设“三个攻坚冲刺年”活动,围绕中心,服务大局,发挥妇联职能优势,找准妇女工作定位,主动作为,守正创新,各项工作取得新成效。现将工作总结如下:
一、主要工作
一是聚焦政治立场,在推动思想引领中奋勇争先。始终把做好妇女群众思想政治工作、引领广大妇女群众听党话跟党走作为妇联工作的首要政治任务,举办各类专题学习读书会20余场,以学好用好《习近平走进百姓家》一书为重点,组建30支巾帼宣讲队深入开展各级三八红旗手“五进”宣讲活动12场次,广泛开展“强国复兴有我”“八闽儿童心向党”“存正心 守正道 养正气”节能节粮、平安禁毒、妇女权益保障等系列群众性宣传教育活动,依托“妇女儿童之家”“尤溪女性之声”微信公众号、微信群等阵地发出巾帼好声音,在各领域各阶层妇女群众中宣传宣讲35场次,受到妇女群众的广泛好评。二是聚焦创业创新,在助力共富发展中砥砺前行。积极服务我县与上海市杨浦区对口交流,参加2023年福建省三明市女性人才赋能培训班契机,赴杨浦区妇联开展对口合作交流;以“巾帼领航·女企业家发展促进行动”活动为抓手,选派4名优秀女企业家参加三明市女企业家联谊会;实施“巾帼引航”明姐姐就业创业促进计划,组织开展巾帼电商直播培训、赋能培训3期,家政服务、育婴员、养老护理等职业技能培训3期,惠及妇女330余人;联合人社局开展2023年春风送岗职工招聘会、“百日千万招聘专项行动”暨高校毕业生招聘会提供招聘岗位3223个,现场达成求职意向300余人;在走访企业中了解企业用工需求,为妇女就业搭建桥梁,设立“宝妈”灵活就业点5个,先后带动就业220余人;持续开展“美丽庭院”创建活动,评选出县级美丽庭院196户,以小家美带动大家美,形成绿色生活新风尚。三是聚焦家庭教育,在倡扬时代新风上行稳致远。弘扬文明新风,推荐尤溪县向日葵亲子小屋获评“福建省家庭亲子阅读活动体验基地”,尤溪县家庭教育和促进修复中心获评“福建省家庭教育创新实践基地”,培树省级最美家庭1户、省绿色家庭1户、省市最美家庭7户,推选170户家庭获评市级美丽庭院示范户,推选100户家庭获评省级美丽庭院示范户,以榜样力量引导广大家庭建设好家庭、传承好家教、弘扬好家风。深化家庭教育品牌建设,常态化开展《朱子家训与现代家庭教育》“好家风好家训好家教”等公益讲座10余场,创新“尤熹好家风”工作品牌,举办“幸福好家庭”家风家教主题宣传实践活动、“中华魂·中华好家风”主题教育读书演讲比赛、“传承好家风 情暖端午节”等家风家教活动6场次,营造良好的传承好家风社会风尚。四是聚焦维权关爱,在共建共治共享上担当作为。深入开展巾帼“反诈”行动,安装“国家反诈APP”完成率位居全县第一;深入开展“三员三色”工作法,拉网式开展婚姻家庭矛盾纠纷排查,建立重点人群和高风险家庭台账。截至目前,各级妇联共开展摸排7轮次,入户走访710户重点家庭,排查出婚姻家庭矛盾纠纷16件,均已稳定化解。婚姻调解室已为253对拟离婚当事人提供辅导,成功调解165对,劝和率65.22%;发放“两癌”救助金36.5万元,救助困难妇女70名,开展6场女性健康知识讲座;深入汤川光明中心小学、清溪小学、坂面小学等学校,开展寒暑假关爱活动7场次,关爱儿童620余名,赠送字帖700余本、“爱心文具礼包”260余份。五是聚焦夯实基础,在团结凝聚队伍上争先创优。实施“基层妇联领头雁培训计划”,针对新任乡镇村妇联主席,分2期全覆盖举办2023年基层妇联“领头雁”素质提升助力乡村振兴培训班,并通过闽姐姐信使、学习强国平台、基层干部学习群推送学习资料,通过全方位、多维度的培训为基层妇联执委“赋能添力”。同时加大典型的培育、选树和宣传力度,培育宣传森蓝托育服务有限公司妇联主席肖小燕获省“最美基层妇联执委”,用典型力量激励全县广大妇女群众争当干事创业、奋发勇为排头兵。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||
公开01表 |
|||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
155.38 |
一、一般公共服务支出 |
107.1 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
10.95 |
九、卫生健康支出 |
3.99 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
28.22 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
8.21 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
155.38 |
本年支出合计 |
158.47 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
7.87 |
年末结转和结余 |
4.78 |
总计 |
163.25 |
总计 |
163.25 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
155.38 |
155.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
99.23 |
99.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
99.23 |
99.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
99.23 |
99.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.95 |
10.95 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.95 |
10.95 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
158.47 |
130.25 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.10 |
107.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
107.10 |
107.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
107.10 |
107.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.95 |
10.95 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.95 |
10.95 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
公开04表 |
|||||||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
155.38 |
一、一般公共服务支出 |
107.1 |
107.1 |
0.00 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
八、社会保障和就业支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
九、卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十二、农林水支出 |
28.22 |
28.22 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
十九、住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
本年收入合计 |
155.38 |
本年支出合计 |
158.47 |
158.47 |
0.00 |
0.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
7.87 |
年末财政拨款结转和结余 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
7.87 |
||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
||||||||||
总计 |
163.25 |
总计 |
163.25 |
163.25 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
|||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
合计 |
176.55 |
130.25 |
28.22 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
107.10 |
107.10 |
10.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
107.10 |
107.10 |
10.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
107.10 |
107.10 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.95 |
10.95 |
10.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.99 |
3.99 |
||||
213 |
农林水支出 |
28.22 |
28.22 |
||||
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
28.22 |
28.22 |
||||
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
28.22 |
28.22 |
||||
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
公开06表 |
||||||||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
122.78 |
302 |
商品和服务支出 |
4.47 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
33.16 |
30201 |
办公费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
21.93 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
1.92 |
30203 |
咨询费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
2.94 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.20 |
30206 |
电费 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.28 |
30208 |
取暖费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.34 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30113 |
住房公积金 |
12.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
33.86 |
30214 |
租赁费 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.70 |
30215 |
会议费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
0.9 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.09 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.30 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
1.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.30 |
|||||||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||||
人员经费合计 |
125.48 |
公用经费合计 |
4.77 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
|
项目 |
行次 |
决算数 |
合计 |
1 |
0.26 |
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
3. 公务接待费 |
6 |
0.26 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
4 |
7 |
8 |
11 |
12 |
合计 |
注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
公开09表 |
|||||
部门:尤溪县妇女联合会 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计 155.38 万元,支出总计158.47 万元,与上年决算数相比,收入减少26.02万元,下降14.34%,支出减少18.08万元,下降10.24%,主要是人员调动人员经费支出减少。
(一)2023年收入155.38万元,比上年决算数减少26.02万元,下降14.34%,具体情况如下:
1. 一般公共预算财政拨款收入155.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入0.00万元。
(二)2023年支出158.47万元,比上年决算数减少18.08万元,下降10.24%,具体情况如下:
1.基本支出130.25万元。其中,人员支出125.48万元,公用支出4.77万元。
2.项目支出28.22万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计 155.38 万元,支出总计158.47 万元,与上年决算数相比,收入减少26.02万元,下降14.34%,支出减少18.08万元,下降10.24%,主要是人员调动经费支出减少。
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算拨款支出158.47万元,比上年决算数减少18.08万元,下降10.24%,具体情况如下:
(一)2012901-行政运行107.1万元,较上年决算数减少40.51万元,下降27.44%。主要原因是人员调出人员经费支出减少以及预算科目调整。
(二)20101101-行政单位医疗支出3.99万元,较上年决算数增加3.99万元,增长100%。主要原因是预算科目调整。
(三)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.95万元,较上年决算数增加3.36万元,增长44.27%。主要原因是在职人员工资增长养老保险缴费基数增加。
(四)2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出28.22万元,较上年决算数增加28.22万元,增长100%。主要原因是2022年美丽庭院创建(乡村振兴工作经费)于本年度拨付。
(五)2210201-住房公积金8.21万元,较上年决算数增加1.86万元,增长29.29%。主要原因是在职人员工资增长公积金缴费基数增加。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.38万元,其中:
(一)人员经费125.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费4.77万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出0.26万元,比本年预算的1万元下降74%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成全年预算的0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是部门本年度没有人员因公出国(境)。
公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。其中:
公务用车购置费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。2022年公务用车购置 0 辆,主要是:主要是本部门没有公务用车,未产生公务用车运行费。
公务用车运行费支出 0 万元,完成全年预算的 0%,比本年预算的 0 万元下降 0%;较上年减少 0 万元,下降 0%。主要是:本部门无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量:0 辆。
(三)公务接待费支出0.26万元,比本年预算的1万元下降74%。主要是严格控制支出,累计接待7批次、52人次。
八、预算绩效情况说明
2023年度本部门无单位自评项目。
2023年度本部门无部门评价项目。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023年度机关运行经费支出4.77万元,比上年决算数增长6.47%,主要是接待次数增加。
(二)政府采购情况
本部门2023年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、《项目支出绩效自评表》
2023年度本部门无单位自评项目。
二、《项目支出绩效评价报告》
2023年度本部门无部门评价项目。
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