2023年度国家统计局尤溪调查队部门决算

日期:2024-07-08 16:30 来源:尤溪县财政局行政政法股
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  2023年度

  国家统计局尤溪调查队

  部门决算

  目 录

  第一部分 单位概况 ..............................4

  一、单位主要职责................................4

  二、单位决算单位基本情况 .......................4

  三、单位主要工作总结............................4

  第二部分 2023年度部门决算表 ...................6

  一、收入支出决算总表 ...........................6

  二、收入决算表 .................................8

  三、支出决算表 .................................9

  四、财政拨款收入支出决算总表 ...................10

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............12

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............13 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..15

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......16

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............17

  第三部分 2023年度部门决算情况说明 ..............18

  一、收入支出决算总体情况说明 ....................18

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........19

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ......19

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....19

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................20

  七、预算绩效情况说明.............................21

  八、其他重要事项情况说明.........................21

  第四部分 名词解释 ...............................23

  第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

  国家统计局尤溪调查队的主要职责是:依法独立行使统计调查、统计监督的职权,独立向福建调查总队上报调查结果,并对上报的调查资料的真实性负责。同时,承担地方政府委托的各项统计调查任务。

  二、单位决算单位基本情况

  从决算单位构成看,本单位包括4个机关行政股室,其中:列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

国家统计局尤溪调查队

参照公务员法管理事业单位

4

     
     

  三、部门主要工作总结

  2023年,国家统计局尤溪调查队主要任务是:完成反映地方经济发展指标、民生、社会事业发展的各类统计调查工作。围绕上述任务,重点完成以下工作:

  (一)完成农业、主要畜禽监测调查等反映地方经济发展指标的统计调查工作。

  (二)完成居民收支、生产流通和消费价格指数等反映民生的国家统计调查工作。

  (三)承接各级政府部门委托的政府绩效公开评议、社会治安公众满意度、全面从严治党民意调查等反映社会事业发展的各项调查工作。

  (四)完成国家统计局、国家统计局福建调查总队、尤溪县委县政府交办的其他事项。

  第二部分 2023年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

   

公开01表

部门:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

143.46 

一、一般公共服务支出

118.12 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

0.01 

八、社会保障和就业支出

7.42 

   

九、卫生健康支出

2.73 

   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

10.00 

   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、自然资源海洋气象等支出

 
   

十九、住房保障支出

5.56 

   

二十、粮油物资储备支出

 
   

二十一、国有资本经营预算支出

 
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

 
   

二十三、其他支出

 
   

二十四、债务还本支出

 
   

二十五、债务付息支出

 
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

143.47 

本年支出合计

143.83 

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

0.36 

年末结转和结余

 

总计

143.83 

总计

143.83 

  注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  二、 收入决算表

收入决算表

                   

公开02表

部门:

         

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

143.47 

143.46 

       

0.01 

                 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  三、 支出决算表

支出决算表

               

公开03表

 

部门:

       

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

143.83 

128.83 

15.00 

     
               

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 
       

公开04表

 

部门:

     

单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

143.46 

一、一般公共服务支出

118.12

118.12 

   

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

       

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

       
   

四、公共安全支出

       
   

五、教育支出

       
   

六、科学技术支出

       
   

七、文化旅游体育与传媒支出

       
   

八、社会保障和就业支出

7.42 

7.42 

   
   

九、卫生健康支出

2.73

2.73 

   
   

十、节能环保支出

       
   

十一、城乡社区支出

       
   

十二、农林水支出

10.00

10.00 

   
   

十三、交通运输支出

       
   

十四、资源勘探信息等支出

       
   

十五、商业服务业等支出

       
   

十六、金融支出

       
   

十七、援助其他地区支出

       
   

十八、自然资源海洋气象等支出

       
   

十九、住房保障支出

5.56

5.56 

   
   

二十、粮油物资储备支出

       
   

二十一、国有资本经营预算支出

       
   

二十二、灾害防治及应急管理支出

       
   

二十三、其他支出

       
   

二十四、债务还本支出

       
   

二十五、债务付息支出

       
   

二十六、抗疫特别国债安排的支出

       

本年收入合计

143.46 

本年支出合计

143.82

143.82 

   
             

年初财政拨款结转和结余

0.36 

年末财政拨款结转和结余

       

一般公共预算财政拨款

0.36 

         

政府性基金预算财政拨款

           

国有资本经营预算财政拨款

           

总计

143.82 

总计

143.82

143.82 

   

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

   

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

143.82 

128.82 

15.00 

         

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           

公开06表

部门:

         

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

84.94 

302

商品和服务支出

24.42

30703

国内债务发行费用

0

30101

基本工资

19.43 

30201

办公费

1.39 

30704

国外债务发行费用

0

30102

津贴补贴

23.67 

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

39.82 

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

0.12

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.42 

30206

电费

0.42

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.04

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.73

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

0.04

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

1.33

30211

差旅费

0.02

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

5.56 

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

0.69 

30214

租赁费

0.9

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

3.75 

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.19

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

11.84

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

2.56

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

0.17

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

3.91

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭补助 

3.75 

30240

税金及附加费用

 

39906

赠与

 
     

30299

其他商品和服务支出

2.81

39907

国家赔偿费用支出

 
     

307

债务利息及费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
     

30701

国内债务付息

 

39999

其他支出

 
     

30702

国外债务付息

       

人员经费合计

104.4

公用经费合计

24.42

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

公开07表

部门:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0.17 

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0.17 

其中:(1)公务用车购置费

4

 

(2)公务用车运行维护费

5

0.17 

3. 公务接待费

6

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                 

公开08表

部门:

       

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

           

  注:1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

公开09表

部门:

     

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

     
         
         
         
         
         
         

注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表,并说明“本部门2022

年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

  第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年本部门年初结转和结余0.36万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入143.47万元,本年支出143.83万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

  (一)2023年收入143.47万元,比上年决算数减少5.47万元,下降3.7%,具体情况如下:

  1. 一般公共预算财政拨款收入143.46万元。

  2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

  3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

  4. 上级补助收入0.00万元。

  5. 事业收入0.00万元。

  6. 经营收入0.00万元。

  7.附属单位上缴收入0.00万元。

  8.其他收入0.01万元。

  (二)2023年支出143.83万元,比上年决算数减少5.13万元,下降3.4%,具体情况如下:

  1.基本支出128.83万元。其中,人员支出104.40万元,公用支出24.42万元。

  2.项目支出0.00万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

  2023年一般公共预算拨款支出143.82万元,比上年决算数增加5.12万元,下降3.4%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)2010501-行政运行113.11万元,较上年决算数减少24.53万元,下降17.8%。主要原因是本年住户大样本轮换结束导致劳务费减少。

  (二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元,较上年决算数增加2.4万元,增长47.8%。主要原因是去年补缴拖欠的职工养老保险,今年正常缴纳无拖欠。

  (三)2101101-行政单位医疗2.73万元,较上年决算数增加0.22万元,增长8.8%。主要原因是工资缴纳基数增加。

  (四)2210201-住房公积金5.56万元,较上年决算数增加1.79万元,增长47.5%。主要原因是职工工资减少导致缴纳基数降低。

  三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度一般公共预算财政拨款基本支出128.82万元,其中:

  (一)人员经费104.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

  (二)公用经费24.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2023年度“三公”经费财政拨款支出0.17万元,比本年预算的1.26万元下降86.5%。主要原因是公务用车运行维护费优先从中央财政开支,少部分由地方一般公共预算开支。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算数一致。

  (二)公务用车购置及运行费支出0.17万元,比本年预算的1.00万元下降83.0%。其中:

  公务用车购置费支出0.00万元,与本年预算数一致。2023年公务用车购置0辆。。

  公务用车运行费支出0.17万元,比本年预算的1.00万元下降83.0%。截至2023年12月31日,本部门公务用车保有量为1辆。

  (三)公务接待费支出0万元,比本年预算的0.26万元下降100.0%。主要原因是根据国家统计局公务出差用餐管理办法,系统内部不再接待,接待次数减少。

  七、预算绩效情况说明

  该年度本单位无单位自评项目。

  八、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费 

  2023年度机关运行经费支出24.42万元,比上年决算数下降27.1%,主要是:本年住户大样本轮换结束,导致劳务费减少。

  (二)政府采购情况

  本单位2023年度没有政府采购支出。

  (三)国有资产占用使用情况 

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆(固定资产归属于中央财政)、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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