2019年度尤溪县文化市场综合执法大队决算公开

日期:2020-08-31 10:58 来源:尤溪县文旅局
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 2019年度尤溪县文化市场综合执法大队决算公开 

  

                                                  2019年度

           尤溪县文化市场综合执法大队决算




第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

 

尤溪县文化市场综合执法大队的主要职责是:负责 本辖区的文化(文物)广播影视、新闻出版等市场和行业 的监管工作,负责办理辖区的文化市场行政案件。

二、部门决算单位基本情况

 

从决算单位构成看,尤溪县文化市场综合执法大队包  1 个机关行政科室及0 个下属单位,其中:列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

 

经费性质

人员编制

 

在职人数

尤溪县文化市场综 合大队

全额拨款

12

8

三、部门主要工作总结

 

2019 年,尤溪县文化市场综合执法大队主要任务是: 文化执法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省、市关于文化市场行政执法的总体部署 围绕我县 “我家在景区” 的发展战略,全面推进文化市场 行政执法的规范化、阳光化、人性化,整体工作保持稳中


向好的态势,为尤溪经济社会全面发展提供强有力的文化 支撑。 围绕上述任务,重点完成了以下工作:

一、市场监管有力度。始终坚持把群众反映的问题作 为重点工作,加大检查工作力度,采取日常巡查、突击检 查及 “零点行动 等多种办法监管,积极落实 “双随  抽查机制,严格执行处罚规定,检查不留死角,处罚 不留情面。特别是对群众反映的网吧接纳未成年人问题,

始终拧在手中抓,毫不懈怠。今年以来,共检查文化市场  350 余家次,其中一是检查网吧 120 余家次,共出动执法人  200 余人次;立案查处 4 件,罚款 2.7 万元;二是开展  了娱乐场所综合整治,共检查歌舞、游艺等娱乐场所 130

余家次,出动执法人员 260 余人次;立案6 ,罚款4  元。三是检查新闻出版等市场80 余家次,出动执法人员

160 余人次,查处非法出版物案件 2 件,罚款 0.2 万元;检 查卫星接收、营业性演出、广告等其他文化市场20 余家

次, 出动执法人员 50 余人次。有力地打击了文化市场违法 经营行为,规范了行业秩序。

二、服务大局有成效。牢牢把握创建省级文明县城总  评年的有利契机,一以贯之地把精神文明建设工作摆在重  要位置,加强日常监管检查,特别是对节假日、双休日等  重点时段和  12345 举报单位、校园周边、住宅小区等重 点区域,明确工作目标、工作范围、 内容和具体措施,划  分出 4 个片区,采取网格化动态管理,提升文化市场监管


水平,确保测评项目一分不丢,为我县成功创建省级文明 单位打下坚实的基础。继续落实县委县政府关于开展送葬 治丧歪风陋习整治工作的部署,把全县民间乐队列为重点 监管对象,召开专题会议宣传有关民间乐队的管理规定, 执法人员多次上门,晓之以理、动之以情做业主思想工

作,实现城区所有民间乐队关停或转行,彻底革除民间乐 队上街吹拉弹唱的歪风陋习。

三、“扫黄打非 ”有深度。紧紧扣住稳定这条底线, 严厉打击非法出版物的传播活动,开展了 清源    秋风  护苗 等整治行动,对出版物经营场 所及印刷、复制企业进行密集检查,重点打击淫秽出版物、盗版出版物、非法政治性出版物等各类出版物,保证 了出版物市场健康发展,深入推进“扫黄打非工作进基层。

四、队伍素质有提升。把提升队伍素质作为提高市场 监管的核心,组织执法人员通过集中学习、参加省、市组 织的培训、在线学习培训和在线考试等方式,先后组织学 习行政处罚法、行政复议法、行政诉讼法、文化市场行政 执法管理办法、娱乐市场、网吧、美术品、音像制品等管 理条例,执法人员的依法行政意识、综合素质、执法能力 和服务水平得到较大提高,在学习中把握理论,在工作中 运用理论,在实践中升华和检验理论,促进理论学习转化 为实践成果。


第二部分 2019 年度部门决算表

 

1.      收入支出决算总表

 

收支决算总表

编制单位: 尤溪县文化市场综合大队

单位: 万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

 、一般公共预算 财政拨款收入

156.09

 、一般公共服务支出

0.00

 、政府性基金预 算财政拨款收入

0.00

 、外交支出

0.00

 、上级补助收入

0.00

  国防支出

0.00

 、事业收入

0.00

 、公共安全支出

0.00

 、经营收入

0.00

 、教育支出

0.00

  附属单位上缴 收入

0.00

 、科学技术支出

0.00

 、其他收入

6.43

 、文化旅游体育与传 媒支出

143.28

 

 

 、社会保障和就业支 

14.56

 

 

 、卫生健康支出

5.59

 

 

 、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等 支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支 

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支 

0.00

 

 

十八、 自然资源海洋气 象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

8.38

 

 

二十、粮油物资储备支 

0.00

 

 

二十一 、灾害防治及应 急管理支出

0.00

 


 

 

 

二十二 、其他支出

0.00

 

 

二十三 、债务还本支出

0.00

 

 

二十四 、债务付息支出

0.00

本年收入合计

162.52

本年支出合计

171.81

用事业基金弥 补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结 

11.24

年末结转和结余

1.95

合计

173.76

合计

173.76

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

 

2.      收入决算表

 

收入决算表

 

 

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                     金额单位: 万元

项目

 

 

本年收

入合计

 

 

财政拨

款收入

上级补助收入

事业收入

 

 

经营

收入

附属

单位

上缴

收入

 

 

其他

收入

支出功能

分类科目

编码

 

 

科目名称

合计

162.52

156.09

 

 

 

 

6.43

2070112

文化和旅游市场 管理

133.99

127.56

 

 

 

 

6.43

2080505

机关事业单位基 本养老保险缴费 支出

13.96

13.96

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单 位离退休支出

0.6

0.6

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.59

5.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.38

8.38

 

 

 

 

 

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。


3.      支出决算表

 

支出决算表

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                     金额单位: 万元

项目

 

本年支

出合计

 

基本支

 

项目

支出

上缴

上级

支出

 

经营

支出

 

对附属单位 补助支出

支出功能

分类科目 编码

 

科目名称

合计

171.81

171.81

 

 

 

 

2070112

文化和旅游 市场管理

143.28

143.28

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支 

 

13.96

 

13.96

 

 

 

 

2080599

其他行政事

业单位离退 休支出

0.6

0.6

 

 

 

 

2101101

行政单位医 

5.59

5.59

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.38

8.38

 

 

 

 

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

4.         财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                                 金额单位: 万元

          

          

        

金额

项目 (按

功能分

类)

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金

预算财政拨

 、一般公共预 算财政拨款

 

156.09

 、一般

公共服务

支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 、政府性基金 预算财政拨款

0.00

 、外交 支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

  国防 支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

 、公共

安全支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

 、教育 支出

0.00

0.00

 

0.00

 


 

 

 

 、科学

技术支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

 、文化

旅游体育

与传媒支 

 

136.85

 

136.85

 

 

 

0.00

 

 

 、社会

保障和就 业支出

 

14.56

 

14.56

 

 

0.00

 

 

 、卫生

健康支出

5.59

5.59

 

0.00

 

 

 、节能

环保支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

十一、城

乡社区支 

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

十二、农

林水支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

十三、交

通运输支

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

十四、资

源勘探信

息等支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

十五、商

业服务业 等支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

十六、金 融支出

0.00

0.00

 

0.00

 

 

十七、援

助其他地 区支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

十八、 

然资源海

洋气象等 支出

 

0.00

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

十九、住

房保障支

 

8.38

 

8.38

 

 

0.00

 

 

二十、粮

油物资储 备支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

二十一、

灾害防治

及应急管 理支出

 

0.00

 

0.00

 

 

 

0.00

 

 

二十二、

其他支出

0.00

0.00

 

0.00

 


 

 

 

二十三、

债务还本 支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

 

 

二十四、

债务付息 支出

 

0.00

 

0.00

 

 

0.00

本年收入合计

156.09

本年支出 合计

165.38

165.38

 

0.00

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结 转和结余

 

11.24

年末财政

拨款结转 和结余

 

1.95

 

1.95

 

 

0.00

 、一般公共预 算财政拨款

11.24

 

 

 

 

 、政府性基金 预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

167.33

总计

167.33

167.33

0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

5.      一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                  金额单位: 万元

 

      

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

165.38

165.38

 

2070112

文化和旅游市场管理

136.85

136.85

 

2080505

机关事业单位基本养老 保险缴费支出

13.96

13.96

 

2080599

其他行政事业单位离退 休支出

0.6

0.6

 

2101101

行政单位医疗

5.59

5.59

 

2210201

住房公积金

8.38

8.38

 

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。


6.      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                                          金额单位: 万元

 

        

 

          

经济分类科

目编码

科目名称

                  

165.38

301

工资福利支出

145.45

302

商品和服务支出

19.26

303

对个人和家庭的补助

0.67

308

资本性支出 (基本建设)

0.00

310

资本性支出

0.00

311

对企业补贴 (基本建设)

0.00

312

对企业补贴

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

399

其他支出

0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

7.      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                        金额单位: 万元

 

人员经费

公用经费

经济

分类

科目

编码

 

科目名称

 

金额

经济分

类科目 编码

科目名 

 

金额

经济

分类

科目

编码

 

科目名称

 

金额

301

工资福利支 

145.45

302

商品和服

务支出

19.26

310

资本性支 

0.00

30101

基本工资

43.29

30201

办公费

1.58

31001

房屋建筑

物购建

0.00

30102

津贴补贴

27.70

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备 购置

0.00

30103

奖金

3.67

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备 购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施 建设

0.00

 


 

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单

位基本养老 保险缴费

11.90

30206

电费

 

0.32

31007

信息网络

及软件购 置更新

 

0.00

30109

职业年金缴 

0.00

30207

邮电费

1.87

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医

疗保险缴费

5.30

302019

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗 补助缴费

0.00

30209

物业管理 

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保 障缴费

 

0.37

30211

差旅费

 

0.53

31011

地上附着

物和青苗 补偿

 

0.00

30113

住房公积金

15.20

30212

因公出 (境)费 

 

0.00

31012

拆迁补偿

 

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修 (护)费

0.01

31013

公务用车

购置

0.00

30199

其他工资福 利支出

38.01

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通

工具购置

0.00

303

对个人和家 庭的补助

0.67

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈

列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产 购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待

0.00

31099

其他资本 性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料 

0.00

312

对企业补 

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置 

0.00

31201

资本金注 

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料 

 

0.00

31203

政府投资

基金股权 投资

 

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补 

0.07

30227

委托业务 

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.45

31299

其他对企 业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生 产补贴

0.00

30231

公务用车

运行维护 

 

0.00

39906

赠与

 

0.00

30399

其他对个人

和家庭的补 助支出

0.60

30239

其他交通 费用

 

12.93

39907

国家赔偿

费用支出

 

0.00

 

 

 

 

30240

 

税金及附 加费用

 

 

 

0.00

 

39908

对民间非

营利组织

和群众性

自治组织 补贴

 

 

 

0.00

 

 

 

30299

其他商品

和服务支

0.56

39999

其他支 

0.00

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

307

债务利息 支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务

付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务

付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务

发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务

发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

146.12

公用经费合计

19.26

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

 

 

8.      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                                   金额单位: 万元

项目

年初结

转和结 

本年收 

 

小计

本年支出

年末结转

和结余

支出功能分

类科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

 

本单位2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支


9.      机构运行信息表

 

机构运行信息表

编制单位: 尤溪县文化市场综合执法大队                                                      金额单位: 万元

    

统计数

    

统计数

 “三公 ”经费支出

 、机关运行经费

19.26

(一) 支出合计

0.00

(一) 行政单位

0.00

1. 因公出国 (境)

0.00

(二) 参照公务员法管理事 业单位

19.26

2.公务用车购置及运行维 护费

0.00

  国有资产占用情况

--

1) 公务用车购置费

0.00

(一) 车辆数合计 (辆)

0

2) 公务用车运行维护 

0.00

1.副部 (省) 级及以上领 导用车

0

3.公务接待费

0.00

2.主要领导干部用车

0

1) 国内接待费

0.00

3.机要通信用车

0

其中: 外事接待费

0.00

4.应急保障用车

0

2) 国 (境) 外接待费

0.00

5.执法执勤用车

0

(二) 相关统计数

--

6.特种专业技术用车

0

1. 因公出国 (境) 团组数 (个)

0

7.离退休干部用车

0

2. 因公出国 (境) 人次数 (人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数 (辆)

0

(二) 单价 50 万元以上通 用设备 (台, 套)

0

4.公务用车保有量 (辆)

0

(三) 单价 100 万元以上专 用设备 (台, 套)

0

5. 国内公务接待批次 (个)

0

 、政府采购支出信息

--

其中: 外事接待批次 (个)

0

(一) 政府采购支出合计

0.00

6. 国内公务接待人次 (人)

0

1.政府采购货物支出

0.00

其中: 外事接待人次 (人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.  (境) 外公务接待批  (个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.  (境) 外公务接待人  (人)

0

(二) 政府采购授予中小企 业合同金额

0.00

 

 

其中: 授予小微企业合同 金额

0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。


第三部分 2019 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2019 年尤溪县文化市场综合执法大队初结转和结余  11.24 万元,本年收入 162.52 万元,本年支出 171.81  元,事业基金弥补收支差额0.00 万元,结余分配 0.00  元,年末结转和结余 1.95 万元。

(一)2019年收入162.52万元, 2019年决算数减少 8.46万元,下降4.95 具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入156.09万元。

 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

 

3.事业收入0.00万元。

 

4.经营收入0.00万元。

 

5.上级补助收入0.00万元。

 

6.附属单位上缴收入0.00万元。

 

7.其他收入6.43万元。

 

(二)2019年支出171.81万元, 2019年决算数增加 11.27万元,增长7.02 具体情况如下:


1.基本支出 171.81 万元。其中,人员支出 152.55  元,公用支出 19.26 万元。

 

2.项目支出 0.00 万元。

 

3.上缴上级支出 0.00 万元。

 

4.经营支出 0.00 万元。

 

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

 

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

 

2019 年一般公共预算拨款支出 165.38 万元, 比上年决 算数增加 20.07 万元,增长 13.81%,具体情况如下(按项级 科目分类统计):

(一)文化和旅游市场管理 136.85 万元,较上年决算 数增加 23.52 万元,增长 20.75%。主要原因是增加人员经 费。

 

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.96   元,较上年决算数减少 1.62 万元,下降 10.40%。主要原因 是人员减少。

 

(三)其他行政事业单位离退休支出0.6 万元,较上年 决算数减少 0.21 万元,下降 25.93%。主要原因是指标减 少。


(四)行政单位医疗 5.59 万元,较上年决算数减少 0.64 万元,下降 10.27%。主要原因是人员减少。

 

(五)住房公积金 8.38 万元,较上年决算数减少 0.97 万元,增长 10.37%。主要原因是人员减少。

 

三、政府性基金支出决算情况说明

 

本单位2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 165.38  元,其中:

(一)人员经费 146.12 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补

助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出。

 

(二)公用经费 19.26 万元,主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)


费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说

 

2019 年度“三公 ”经费财政拨款支出 0.00 万元, 比年 初预算的 1.8 万元下降 100%。主要原因是厉行节约。具体  情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元, 比年初预算的 0 万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0 个,参  加其他部门出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0   次。主要是没有此项目安排。

 

(二)公务用车购置及运维费支出0.00 万元, 比年初 预算的0 万元下降0%,主要是单位本无车辆。其中:

 

公务用车购置费支出0.00 万元, 比年初预算的0 万元 下降 0%,2019 年公务用车购置 0 辆,主要是:单位本无车  辆。


公务用车运维费支出0.00 万元, 比年初预算的0 万元 下降 0%,主要是单位本无车辆。截至 2019  12  31 日, 本部门公务用车保有量为0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元, 比年初预算的 1.8 万元下降 100%。主要是厉行节约,累计接待 0 批次、0   次。

六、预算绩效情况说明

 

(一)绩效管理工作开展情况

 

根据预算绩效管理要求,共对2019  0 个清单项目实 施绩效监控,分别是0,涉及财政拨款资金0 万元。 同时,  2019  0 万元业务费实施绩效监控。

(二)绩效自评工作开展情况

 

共对2019 年度0 个部门业务费开展绩效自评,涉及财 政拨款资金共计0 万元。根据年初设定的绩效目标,本年  度绩效自评主要采取“对标评价 ”的方式展开, 自评结果  等次为“优 ”“  ”“  ”“差 ”的项目各是0 个。

共对2019 年度0 个部门共计0 个清单项目实施绩效自 评,涉及财政拨款资金共计0 万元。评价结果为“优 ”的


项目是0 个,  ”的项目是 0 个,  ”的项目是 0 个,“差 ”的项目是 0 个。

(三)重点评价工作开展情况

 

本单位2019 年度无开展重点绩效评价工作。

 

七、其他重要事项说明

 

(一)机关运行经费

 

2019 年度机关运行经费支出 19.26 万元, 比上年决算 数增长 52.61%,主要是:加大执法经费。

(二)政府采购情况

 

本单位 2019 年度没有政府采购支出 ”。

 

(三) 国有资产占用使用情况

 

截至 2019  12  31 日,本部门共有车辆 0 辆,其

中:部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用   0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、

其他用车0 辆;单价 50 万元(含) 以上通用设备0    (套),单价 100 万元(含) 以上专用设备 0 台(套)。


第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入 ”、“事业 收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是按规定动用 的售房收入、存款利息收入等。

 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其 他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支 缺口的资金。

 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到 本年 按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交 回的基本建设竣工项目结余资金。


八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安  排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十二、“三公 ”经费:纳入县级财政预决算管理的

“三公 ”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资


金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

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