• 索 引 号: SM11127-0100-2024-00002
  • 备注/文号: 尤委审办【2024】1号
  • 发布机构: 尤溪县审计局
  • 公文生成日期: 2024-04-12
中共尤溪县委审计委员会办公室 尤溪县审计局关于印发《2024年审计项目计划》的通知
尤委审办【2024】1号
来源:尤溪县审计局 时间:2024-04-15 09:05

局各股(室)、审计事务中心(政府投资审计中心):

  现将经十四届县委审计委员会第八次全体会议审定的《中共尤溪县委审计委员会办公室 尤溪县审计局2024年审计项目计划》印发给你们,请统筹安排,认真组织实施,严格质量控制,有序按时完成。 

  中共尤溪县委审计委员会办公室    尤溪县审计局 

  2024年4月12日 

  

中共尤溪县委审计委员会办公室 尤溪县审计局

2024年审计项目计划 

  一、总体思路 

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和习近平总书记重要讲话重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳、先立后破,把握中国式现代化对审计工作的新要求,把握审计事业的规律性认识,按照县委、县政府和市审计局的部署安排,全面有效履行审计监督职责,深入开展研究型审计,以高质量审计服务保障尤溪革命老区高质量发展示范区建设。 

  二、2024年具体审计项目安排 

  (一)财政审计 

  聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,围绕财税体制改革、优化财政支出、提高专项资金使用绩效、推动政策落实等方面,深化财政审计。通过审计盯紧财政资金,促进提高资金使用效益和政策效能,助力防范和化解重大风险,促进财政管理优化、专项资金提质增效。 

  1.县财政局具体组织2023年度县本级预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计 

  财金股负责实施,重点关注预算管理制度改革、财政资源统筹、财政支出政策落实、转移支付管理、地方政府债务管理情况。4月30日前出具审计报告。 

  2.部门2023年度预算执行、决算及其他财政财务收支情况审计 

  对县住建局、县中医院2023年度预算执行、决算及其他财政财务收支的真实、合法和效益情况进行审计。重点关注预算编制和资金统筹、预算执行和支出绩效管理、部门决算编制、国有资产管理、所属单位的管理监督。4月30日前出具审计报告。 

  3.审计整改后续跟踪检查 

  各项目审计组,分别对2023年度县本级审计项目查出问题开展后续跟踪检查;按要求列入2023年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支审计工作报告。 

  )领导干部经济责任自然资源资产离任(任中)审计以及资源环境方面审计12项) 

  1.领导干部经济责任审计(10项) 

  围绕强化干部管理监督,促进干部履职尽责、担当作为,加大对重点领域、重点岗位领导干部的经济责任审计力度,重点关注领导干部贯彻执行上级决策部署和重大政策措施,重要发展规划制定、执行和效果,财政财务收支和经济运行风险防范,以及落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。 

  由经责股牵头,组织各业务股室实施。 

  2.领导干部自然资源资产离任(任中)审计以及资源环境方面审计(2项) 

  围绕推进生态文明建设和绿色低碳发展开展审计,推动自然资源依法有效保护和合理开发利用,精准揭示生态环境风险隐患,发挥审计在反腐治乱中的重要作用。 

  一是按市审计局授权和制定的工作方案,开展县林业局局长池哲胜自然资源资产任中审计;二是按市局制定的工作方案,开展西滨镇自然资源资产管理和生态环境保护专项审计。 

  )2024信创工作资金管理使用情况审计 

  以保障相关项目依法合规建设和财政资金规范高效为目标,重点关注相关工作任务深化推进、资金管理使用、项目建设管理、网络和数据安全制度执行等情况。 

  由计算机股按照县委信创工作方案要求牵头组织实施,并及时向县委办报送审计报告。 

  政府投资项目审计 

  为进一步规范对县级政府投资建设的监督管理,聚焦近年县政府投资工程建设领域诸多普遍性问题,坚持“监督与服务并重”,加强对政府投资审计监督的广度和深度,加大对项目资金管理使用的关注力度,促进提高投资绩效,发挥有效投资对经济增长的作用。 

  由审计事务中心组织实施县东城第二中心幼儿园、县第四实验幼儿园、县城西污水处理厂(一期)工程、县城南工业集中区公共事故应急池工程等四个建设项目审计。 

  (五)主权外贷资产管理和使用专项审计(市县联动) 

  以提高经营管理水平,提高风险防控能力,完善风险预警防控机制建设为目标,开展主权外贷项目形成资产的管理和使用情况专项审计调查。 

  由企业股根据市局方案组织实施。 

  (六)其他事项审计 

  各项目审计组要结合同级预算执行审计和领导干部责任审计开展贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、“1+X”重点检查事项等审计。 

  (七)内部审计 

  根据审计署《关于加强内部审计工作的规定》,履行对内部审计的指导与监督职责,促进各单位各部门建立健全内审机构,分类推进县级有关部门内审机构的建立与完善。2024年继续推进1至2个单位建立内部审计机构,指导已建立内审机构的单位开展1次内部审计,确保内审机构有效发挥应有的功能。 

  (八)统筹对接其他相关审计项目 

  根据市局《2024年审计项目计划实施方案》,统筹对接省水利重点项目(尤溪汶潭水利枢纽工程)建设情况审计、地方政府财政收支审计(尤溪、将乐)、税收和非税收入征管审计、养老保险基金审计、惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况等审计项目工作。 

  三、工作要求 

  )注重工作实效。各审计组要严格依据年度项目计划要求,编制审计工作方案,加强审计现场管理,按时保质完成审计任务。局党组和班子成员要以上率下,主要领导至少到每个审计项目现场一次,分管领导每个星期至少到审计现场一次,掌握审计进度,帮助解决审计过程中出现难点问题。 

  )提升审计质量。各审计组要深化大数据审计思路和方法,坚持数据先行,提高数据分析精准度和数据核查力度,进一步提升审计工作质量和效率。要做实研究型审计,坚持揭示问题和推动解决问题并重,边审边研,在全面客观准确揭示问题的基础上,有针对性地提出解决问题的意见和建议,推动完善制度机制,促进源头治理,充分发挥审计“治已病”“防未病”的建设性作用。 

  )严守纪律规矩。始终坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,守护好“国家审计”金字招牌。树立正确的权力观、政绩观、事业观,敬畏手中的权力,以查清的事实为依据,以纪律规矩和政策制度为准绳,依法定论、以理服人、客观公正作出评价。严格执行审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律,严格执行请示报告制度,切实防范廉洁风险。严守保密规定,未经批准不得对外披露、提供审计取得的资料、数据和审计成果。 

  (四)加强作风建设。坚持打铁必须自身硬,高标准、严要求管理审计队伍,抓好领导班子建设、专业能力建设、作风建设、廉政建设,敢于监督、善于监督,做到绝对忠诚、绝对过硬、绝对可靠。 

 

  附件:2024年度审计项目计划表 

 

  附件 

  2024年度审计项目计划表 

序号 

项目名称 

实施股室 

 

市定项目 

 

县林业局局长池哲胜自然资源资产任中审计 

农业农村股 

西滨镇自然资源资产管理和生态环境保护专项审计 

投资股 

主权外贷资金使用专项审计 

企业股 

 

预算执行项目 

 

2023年度预算执行情况及决算草案审计 

 

⑴ 

财政部门具体组织预算执行情况审计 

财金股 

法规股 

⑵ 

部门预算执行审计 

 

①  

县住建局财务收支审计 

事业股 

计算机股 

②  

县中医院财务收支审计 

计算机股 

投资股 

 

经济责任审计项目 

 

梅仙镇党委书记周铭毅、原镇长田加聪任期经济责任审计 

计算机股 

西滨镇党委书记潘绳霖、原镇长曾剑锋任期经济责任审计 

经责股 

县退役军人事务局原局长肖荣鉴任期经济责任审计 

企业股 

县交通运输局党组原书记杨孝赐、局长陈振煌任期经济责任审计 

农业农村股 

社保股 

县国投集团党委书记、董事长邱晓东,县国投集团原总经理、原县国有资产投资经营公司董事长、总经理吴良斌任期经济责任审计 

企业股 

县住建局局长陈明任期经济责任审计 

经责股 

县文旅局局长黄成增任期经济责任审计 

财金股 

县开放大学校长肖铭任期经济责任审计 

事业股 

社保股 

县供销合作社联合社主任黄文良任期经济责任审计 

法规股 

10 

县民政局党组书记肖仕联、局长卢慧颖任期经济责任审计 

社保股   事业股

 

政府投资项目 

 

县东城第二中心幼儿园建设项目审计 

审计事务中心 

县第四实验幼儿园建设项目审计 

审计事务中心 

县城西污水处理厂(一期)工程建设项目审计 

审计事务中心 

县城南工业集中区公共事故应急池工程建设项目审计 

审计事务中心 

县东城开发建设指挥部审计 

投资股 

县西城城市建设指挥部审计 

投资股 

 

领导交办项目 

 

党政机关信创工作经费专项审计 

计算机股 

“1+X”专项审计 

各股室 

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