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2016年度尤溪县委组织部决算说明
发布单位:县委组织部 点击:109次 时间:2017-06-30 07:41

2016年度尤溪县委组织部决算说明

 

按照《尤溪县财政局关于尤溪县委组织部2016年度部门决算的批复》(尤财决201795号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

尤溪县委组织部的主要职责是:1.组织开展党建和组织工作调查研究,提出加强工作意见建议;研究、指导全县党的组织建设及党组织活动;负责全县党员工作及党费的收缴、管理;指导全县党员电化教育、远程教育。2.贯彻党的干部方针、政策,总体规划全县干部队伍建设。3.提出领导班子和领导干部调整、配备的意见建议;办理县委管理干部的考察、任免、待遇等手续。督促县组织、干部工作,及时向上级反映情况,提出意见建议;受理组织、干部工作的来信来访、建议和提案。 4.参与指导县《公务员法》的实施;负责县管干部的年度考核;管理县党群系统科级以下人员及全县选调生、大学生村官。5.负责全县人才工作的牵头、指导,研究制定有关政策。 6.管理县委老干部局,指导、协调、督促老干部工作。7.主管全县干部和一定层次的中、青年干部的教育;指导、协调、检查县直单位和乡镇干部教育;指导全县干部培训基地及师资队伍建设。8.负责全县干部统计、党员统计和公务员信息汇总上报;指导全县干部人事档案工作,管理县管干部、党群系统干部档案。

二、部门预算单位基本情况

尤溪县委组织部包括6 个机关行政股室及2 个下属单位,其中:列入2016 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共尤溪县委组织部(含非公企工委)

行政机关

15

13

尤溪县党员电化教育中心

事业(参公)

4

2

中共尤溪县委组织部干部人事档案室

事业

2

2

三、部门主要工作总结

2016年,在县委的正确领导和省、市委组织部的有力指导下,我部坚持以更高的站位、更宽的视野、更实的举措,着力创新工作机制,改进工作方法,拓宽工作领域,不断提升组织工作科学化水平。

(一)“龙头”聚合力,抓好班子思想政治建设。

(二)“导向”调方式,深化干部人事制度改革。

(三)“引擎”强支撑,开创人才工作崭新局面。

(四)“笼子”建机制,强化干部日常管理监督。

(五)“堡垒”增活力,提升基层组织建设水平。

(六)“严实”强教育,持续转变党员干部作风。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县委组织部部门年初结转和结余 0.06 万元,本年收入 461.30万元,本年支出 376.49 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配  0万元,年末结转和结余84.87 万元。

(一)2016本年收入461.30 万元,比2015年决算数增加34.47万元,增加8 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入456.77万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入   0 万元。

6. 其他收入 4.53  万元。

(二)2016本年支出 376.49万元,比2015年决算数减少43.70 万元,减少10.4 %具体情况如下:

1. 基本支出 246.41 万元。其中,人员支出 201.80万元,公用支出44.61 万元。

2. 项目支出130.07万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 375.06 万元,比2015年决算数减少42.15万元,下降10.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)行政运行(科目)194.52万元。主要用于人员工资福利支出。较2015年决算数增加13.09万元,增长7%。

(二)一般行政管理事务(科目)149.98 万元。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项业务费支出等。较2015年决算数减少7.5万元,下降4.8%。

(三)其他组织事务支出(科目)12.28万元。主要用于专项业务费支出。较2015年决算数增加2.18万元,增长21.58%。

(四)对高校毕业生到基层任职补助(科目)73.96万元。主要用于大学生村官到基层任职补助工资、津贴、社会保障费等。较2015年决算数增加5.76万元,增长8.4%。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出15.83万元,同比下降11.7 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0 万元。

(二)公务用车购置及运行费7.71万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费7.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降11.58%,主要是严格执行公务用车制度。
  (三)公务接待费8.12万元。主要用于省市相关部门到我县开展调研、检查工作;基层组织建设联络协调工作、党员干部经常性教育、考察、培训等方面的接待活动。累计接待 100 批次、接待总人数800人。与2015年相比, 公务接待费支出下降11.83%,主要是严格执行三公经费的接待标准。
    附表: 4-1.收支决算总表

       4-2.收入决算总表

4-3.支出决算总表

4-4. 财政拨款收支决算总表

4-5.一般公共预算财政拨款支出决算表

4-6. 一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7.一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

       4-8.政府性基金支出决算表

4-9.部门决算相关信息统计表

4-10.政府采购情况表

 

 


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